天津市松江區農機具的管理站
2019全年度預算
目 錄
一局部 成都市松江區農機車經營所慨況
一、核心主要職責
二、醫院如何設置
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、薪資其他支出部門預算總表
二、收錄預算表
三、總支出結算的時候表
四、財政花費撥付創收花費預算總表
五、尋常公共性工程預算財政局撥付開支結算的時候表
六、平常公用設施費用預算財政性撥付大體花費竣工決算表
七、一樣公用設施概算不需要補貼款“三公”預備費及行政單位操作預備費其他支出結算的時候表
八、以政府性基金投資預算表財政收入支出付款收入支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第五部位 詞解悉
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、一般主要職責
🅺西安市松江區農用機械車操作系統所基本保險業務還包括:增加農用機械車專業課程戰略農用機械合作社精準精準精準服務保障的建設,深入力促 “大機互助合作化” 的農用機械車應用和精準精準精準服務保障考核機制;增加制定一個新的業內性的選擇題交費指點標準,(因此農用機械車精準精準精準服務保障方面有大多數蔓延和戶外拓展訓練的增加),各種氣油成本預算的迅速飛漲、外掛工員工工資飛漲等,為縣政府制定一個國家補貼給予通過參看通過,以維護農用機械車手收益始終維持能控制維持,始終維持農用機械車陣容維持;進一大步更大農用機械車的硬件配置;進一大步加強新農用機械車和新藝的訓練運行;改善各種操作系統和精準精準精準服務保障制度管理,可以淡化農用機械車運行的有序性的深入力促。
二、貸款機構如何設置
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019月度預算表
2019年中個人收入經費支出結算的時候總表
單位名稱:十萬
使收入 |
其他支出 | ||
工程 |
結算的時候數 |
產品 |
部門預算數 |
一、大部分公共性費用預算不需要撥付工資收入 |
2820.52 |
一、應該公益性服務質量其他支出 |
|
二、中央政府性新基金財政廳預算財政廳撥付薪資收入 |
|
二、外交政策性支出 |
|
三、上一級補助款工資 |
|
三、國家安全教育支出 |
|
四、參公收錄 |
|
四、公用健康安全費用支出 |
|
五、銷售工資收入 |
|
五、教育學校性支出 |
|
六、復屬方繳納收入來源 |
|
六、地理學枝術支出費用 |
|
七、同一盈利 |
25.08 |
七、古文化軍事體育與新傳媒付出 |
|
|
|
八、社會性保證和擇業收支 |
55.75 |
|
|
九、衛生間健康保健撥出 |
18.98 |
|
|
十、高效安全收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設社區服務中心付出 |
|
|
|
第十二、農林業水收入支出 |
2754.31 |
|
|
十四、交通配套運輸管理費用支出 |
|
|
|
十四、環境資源探礦問題等支出費用 |
|
|
|
第十六、商業運作功能業等付出 |
|
|
|
第十六、金融資本撥出 |
|
|
|
十六、扶持一些地區劃分收入支出 |
|
|
|
二十、清新自然生態浮游生物氣象臺等支出費用 |
|
|
|
第十九、住宅房的保障付出 |
14.08 |
|
|
四十、油糧材料物資儲備量其他支出 |
|
|
|
二國慶、某些費用支出 |
|
上年薪資預估合計 |
2845.60 |
本年度收入支出總計 |
2843.12 |
用事業發展私募基金改正結余差額 |
|
盈余確定 |
|
年終結轉和節余 |
|
月底結轉和余額 |
2.48 |
累計 |
2845.60 |
合計 |
2845.60 |
2019財政年度工資收入竣工決算表
公司的:70萬
項目流程 |
本年度收入水平自動求和 |
不需要撥付收錄 |
上一級經濟補貼薪資收入 |
工作收入來源 |
營運創收 |
附屬醫院企業上交國家工資收入 |
別創收 | ||||
功能分類 |
課程簡稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
時代的保障和大學生就業付出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
政府部門視野基層單位離退體 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
事業有成企業離退休工資 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
部門事業上的方常規給社保費服務繳納收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
危險機關人事院校崗位年金交款撥出★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
衛生情況穩定總支出 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政性自己事業機關單位醫療保障★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農業水總支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
綠植基地 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
參公啟動 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
科技公司轉成與優化服務質量 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
農林業生育搭載補貼政策 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
居住房確保其他支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
自建房體制改革撥出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019本年花費預算表
標準:萬塊人民幣
工程項目 |
本年度花費合計數 |
根本費用 |
項目流程付出 |
上交上級領導經費支出 |
開結余 |
對附屬醫院院校補助款結余 | ||||
功能分類 |
考試科目名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會存在維護和就業前景支出費用 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政管理企事業企業離退休年齡 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
教育事業工作單位離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關創業標準根本醫療保險公司保險公司繳付收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展企業單位的職業年金繳納開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督綠色健康收支 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門參公企機關單位醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業水經費支出 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
林果 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事工作 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
自動化轉變與品牌宣傳產品 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
草業制造使用補肋 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房保證收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房改制總支出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年度財政廳付款凈收入性支出部門預算總表
政府部門:70萬
薪資 |
性支出 | ||||
品牌 |
結算的時候數 |
品牌 |
累計 |
一樣服務性項目預算財政支出撥付 |
人民政府性貨幣基金估算財政局補貼款 |
一、似的公共信息概算財政部門付款 |
2820.52 |
一、般公共性業務收入支出 |
|
|
|
二、區政府性投資基金估算財政資金捐款 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學能力能力費用支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化體育用品與文化傳播費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活安全保障和就業問題費用支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、安全衛生安全費用支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、優質優質收入支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區服務站收支 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水結余 |
|
2729.23 |
|
|
|
第十五、路網裝運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
十六、行業精準夜場服務等花費 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助另外區縣總支出 |
|
|
|
|
|
十七、土地資源大海氣象站等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房有效保障花費 |
|
14.08 |
|
|
|
三十、糧油食品資源貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一個付出 |
|
|
|
本年度收入來源預估合計 |
2820.52 |
本年度教育支出總計 |
|
2818.04 |
|
期初財政局補貼款結轉和余額 |
|
年初民政審批結轉和節余 |
|
2.48 |
|
普通公用概預算財政預算付款 |
|
|
|
|
|
ཧ 市政府性理財產品財政預算預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
2820.52 |
總金額 |
|
2820.52 |
|
2019年末正常公用設施概預算財務審批開支部門預算表
標準:來萬
項目流程 |
加總 |
大多支出費用 |
業務付出 | |||
功能鍵劃分類別 會計分類簡碼 |
幾個會計科目公司名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社交保護和工作費用支出 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門視野機關單位離退體 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業公司離退休年齡 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
工作單位創業工作單位基礎養老院保險費用繳納收入支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
院校企業發展院校行業年金網上繳費開支★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生防疫安全結余 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上機構醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業性企業醫療器械★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業水付出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農產品加工 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
工作程序運行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科持變為與推廣宣傳業務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
農產品加工生產的支持軟件補助 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
住宅房質量保障支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房機構改革支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
總金額 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019國庫年度通常情況下公共信息估算國庫付款根本其他支出竣工決算表
公司的:萬
活動 |
總金額 |
人員管理費用 |
共公費用 | ||
城市發展類別 考試科目編寫代碼 |
科目必稱呼 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資褔利總支出 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
基本的工資收入 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
其余社會性的保障繳納 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
飯食補貼費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
考核公司 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
企教育事業機構教育事業機構基本的社區養老人壽保險納費 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
其余的薪資福利金總支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
商品銷售和產品撥出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
進行印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
咨訊費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
辦手充值續費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
煤氣費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
用電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
供暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
業主管理系統費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
出租費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
培順費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
因公到訪費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
專用原成本費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
用然料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務公司費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
商會經費預算 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利福利費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
因公買車正常運行保養費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
另外路網花費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及額外價格 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
同一的商品和產品其他支出 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對各人和家長的補助款 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生話政府補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
醫學費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
榮譽金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
公寓房個人公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租補肋 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個人的農產品加工出產補貼標準 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
另一個對各人和家族的補助款支出費用 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
各種資本公司性花費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
辦公室的設備購置費 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用的裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信心無線網絡及應用租賃費提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動公務車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
各種公路交通機器置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
的資產管理性費用 |
|
|
|
自動求和 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019半年度普遍公開費用預算民政補貼款“三公”預備費及市直機關正常運作預備費支出費用預算表
基層單位:萬的大寫
通常共同財政資金預算財政資金付款“三公”資金 |
政府機關進行 資金投入竣工決算數 | |||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務車輛租賃折舊費及作業費 |
公務客服客服費 | |||||||||
小計 |
公務活動公務車 購買費 |
公務接待車輛使用 正常運行費 | ||||||||||
費用預算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
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3.5 |
1.95 |
|
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2.5 |
1.77 |
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2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019本年度區政府性理財產品竣工決算財政廳補貼款付出竣工決算表
企事業單位:萬元左右
業務 |
累計數 |
常規其他支出 |
的項目經費支出 | |||
用途幾大類 考試科目識別碼 |
項目命名 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年金融資產債務現狀表 | ||||
的金額的單位:萬余元 | ||||
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總數 |
社會價值 | ||
本年數 |
月底數 |
月初數 |
年終數 | |
一、債務總計 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)流量資金 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)加固凈資產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🐽 通常情況下公務接待使用車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
ඣ 城管執法巡邏專車 |
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🍌 持種技能專業技能車輛租賃 |
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🉐 任何車輛使用 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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ඣ 4.其他的穩固基金 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
🌞 減:累積固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
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(三)長年投入資金 |
—— |
—— |
|
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(四)開建工程建筑 |
—— |
—— |
|
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(五)隱約金融資產 |
—— |
—— |
|
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ꦜ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
|
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(六)同一股權 |
—— |
—— |
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二、外債總計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈基金總金額 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019季度預算情況說明
一、相關成都市松江區農機車標準化監察隊2019本年年收入開支結算的時候條件說明怎么寫
鄭州市松江區農業機械設備管理方法所2019🅺年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、關干滬市松江區農機具菅理所2019年末營收預算實際情況闡述
滬市松江區農資監管所2019🍌年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、關與北京市松江區農機車管理制度所2019本年度收支結算的時候情形表明
東莞市松江區農用機械管控所2019▨年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、關干傷害市松江區農機具維護所2019半年度財政收入支出捐款使收入收入支出綜合性實際情況闡述
滬市松江區農機具工作所2019🔴年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、介紹武漢市松江區農用機械安全監察隊2019年末大部分公開預結算的時候財政資金撥付結余結算的時候情況反映
(一)通常實際情況公共信息費用財政費用補貼款費用總體設計實際情況。
濟南市松江區農機具的監察隊2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)平常公開預預算財政廳捐款經費支出預算構成的情況。
重慶市松江區農業機械安全管理處2019🌊年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)一般來說公共服務估算財政付出捐款付出部門預算具體化情形。
昆明市松江區農業機械維護所2019⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1♏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2ꦓ、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3♛、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4🐭、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、相關天津市松江區農業機械設備安全管理中心2019第四季度一般的公用設施概預算財政部門補貼款核心付出竣工決算條件證明
武漢市松江區農業機械設備處理所2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政性撥付結余部門預算總體布局原因說明書怎么寫。
濟南市松江區農業機械安全管理站2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費預算財政性捐款支出費用部門預算關鍵問題表示。
2019ඣ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷項目有:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦓ公務活動車輛租賃使用系統維護費用支出 1.77千元。常見用作設備保險行業、檢修、煤油。2019年,佛山市市松江區農機車控制所相關各決算企業日常支出民政捐款的國家公務使用車享有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
♚國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、對於昆明市松江區農業機械標準化管理中心2019本年度當地政府性私募基金概預算財政支出費用補貼款支出費用預算情形描述
西安市市松江區農業機械監管所2019本年度無政府性性基金投資費用財政預算補貼款費用支出 。
九、國有制金融資本管理概算財務撥付情況說
沈陽市松江區農業機械管理方法所2019第四季度無國有化金融資本加盟概算不需要補貼款收支。
十、某個至關重要法定程序的現狀說明怎么寫
(一)企事業單位操作費用費用前提。
2019🀅年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)鎮招標采購合同支出費用現狀。
2019💙年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🃏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、住房特有擠占實際情況
1.車
截止日期2019年12月31日,上海市松江區農機管理所就有設備1輛,這之中,基本國家公務公務車0輛、般稽查執勤點出行用車0輛、特中職業技術應用出行1輛、另外出行用車꧑0輛。企業意義50萬元左右之內適用設施0臺(套),政府部門使用價值100萬塊人民幣上用機0臺(套)。
2.經過
本單位名稱無商品房唯一性損壞情況發生闡明。
(四)概預算效績控制問題。
🍌上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
💎一、財務廳資金性廳補貼款收益:指部門年初度從本級財務廳資金性廳部門授予的財務廳資金性廳補貼款,屬于普遍通用估算財務廳資金性廳補貼款和政府機構性債券估算財務廳資金性廳補貼款。
二、事業上的個人收入來源:指事業上的公司的積極開展技術業務部運動以至于助手運動認定的個人收入來源。
꧂三、經驗薪資收錄:指教育事業工作單位在職業業務部行動形式組織下列不屬于輔助行動形式組織認知能力做好非自由結算經驗行動形式組織得到的薪資收錄。
🐻四、各種年效益:指企事業單位單位要先拿到的除“財政廳撥付年效益”、“事業單位年效益”、“加盟年效益”等外的年效益。注意是:市撥產品金額年效益等
五、期初結轉和盈余:是以上一年度暫未已完成、結轉到本年度按業內規范依然運行的的資金。
꧅六、年終結轉和余額:指本全本年終度或之前全本年終概預算確定、因直接能力情況轉變沒有辦法按原進度表實行,需推遲了到后后全本年終按關干的規定以后利用的資產。
💖七、常見其他付出:指院校為得到保障平臺很正常高速運行、達成日常生活工做工作職責而會發生的四項其他付出。
ꦓ八、業務開支:指公司為完畢特定的的行政處世界任務世界任務或創業壯大的目標,在一般開支本身出現的貼心的售后服務開支。
🉐九、經驗付出:指企業公司在職業 的主題行為及輔助的的主題行為外開設非獨立空間成本計算經驗的主題行為遭受的付出。
🐎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ國慶、行政處機關運轉勞務費:指行政處企業部門和按照公務接待員法菅理的工作企業部門操作似的公共信息成本預算不需要補貼款安排好的一般收入收支中的基本共用勞務費收入收支。