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2017年度單位決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 上架周期:2019-08-27 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區血樣操作企業信訪室

2017財政年度預算

 


目 錄

 

1、那部分 滬市松江區血液管理辦公室概貌

一、通常主要職責

二、部門設計

第一區域 上海市松江區血液管理辦公室2017年終竣工決算表

一、收入水平收支預算總表

二、營收結算的時候表

三、費用竣工決算表

四、財政部門審批收入來源總支出竣工決算總表

五、應該通用結算的時候財務捐款結余結算的時候表

六、普通公共信息估算財政局捐款基本的費用預算表

七、普通通用成本預算國庫補貼款“三公”資金投入及單位開機運行資金投入經費支出預算表

八、政府性性新基金成本預算財政支出費用補貼款支出費用結算的時候表

第3有些 上海市松江區血液管理辦公室2017全年度部門預算問題闡明

第八大部分 動詞解釋清楚

 


第一部分   上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、最主要權責

(一)擔任個人有償轉讓捐血的是宣傳、誓師作業;

(二)否則本管區有償轉讓獻血者、醫用用血、采供血的監查治工院作;

(三)有擔當本管轄區無償獻血上班上的安排、調節和表彰通報福利上班上;

(四)主要負責管區診療學校實驗、適宜用血的檢查指導、督查;

🙈(五)擔負藥學用血審核的,共同承擔有償獻血者者十分非直系親戚和直系親戚醫療設備用血的費用費用報銷工作的。

二、中介機構使用

要根據出現主要職責,傷害市松江區血中管理方法辦公場所室設1個增設機購,還有:辦公裝修室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算表

2017全年度凈收入經費支出結算的時候總表

行業:千元

效益

經費支出

樓盤

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、財政預算撥付收錄

285.18

一、基本上共公服務管理花費

 

  在其中:部門性債卷費用預算民政捐款

 

二、外交政策收支

 

二、上級領導津貼效益

200.00

三、民防支出費用

 

三、人事薪水

 

四、共公衛生經費支出

 

四、開薪資收入

 

五、教育學校撥出

 

五、加盟企業單位上交國家營收

 

六、專業系統其他支出

 

六、任何年收入

 

七、人文精神體育運動與傳媒業總支出

 

 

 

八、社會中保駕護航和專業教育撥出

 

 

 

九、醫疔衛生防疫與計劃方案生孩子付出

326.46

 

 

十、低能耗環境收支

 

 

 

十一國慶、新農村社區衛生費用

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

十四、鐵路交通裝運支出費用

 

 

 

十四、資源共享勘查訊息等其他支出

 

 

 

二十、企業服務保障業等收支

 

 

 

十五、銀行業費用

 

 

 

十六、幫扶某些沿海地區開支

 

 

 

二十、土地資源海底氣象局等經費支出

 

 

 

19、自建房維護教育支出

 

 

 

20、糧油加工廢舊物資存量費用支出

 

 

 

二十一月、其它的花費

 

本年度收益累計

485.18

上年撥出預估合計

326.46

用事業心基金、期貨、現貨、微盤擬補結余差額

 

余額分配權

 

本年結轉和余額

722.26

半年度結轉和節余

880.98

總共

1207.44

共計

1207.44


2017第四季度利潤預算表

公司:萬塊

該項目

本年度凈收入合計數

財政支出撥付效益

上級領導補助金利潤

行業納入

銷售純收入

加盟基層單位上交年收入

其他的凈收入

功能分類
科目編碼

管理費用名稱大全

總計

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環境衛生與計劃書生孩支出費用

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

210

04

 

共同干凈

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

210

04

06

采供血學校

485.18

285.18

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017財政年度付出部門預算表

政府部門:多萬元

新項目

年初收入支出總金額

關鍵花費

頂目撥出

上交領導費用

經營管理開支

對復屬計量單位津貼費用

功能分類
科目編碼

專業科目各稱

總金額

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔清潔衛生與策劃懷孕開支

326.46

 

326.46

 

 

 

210

04

 

公共信息環境衛生

326.46

 

326.46

 

 

 

210

04

06

采供血設備

326.46

 

326.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年中財政部門捐款收益收支竣工決算總表

公司的:百萬元

效益

總支出

該項目

結算的時候數

工程

累計

一般的公眾預決算財政資金補貼款

中央政府性投資基金估算國庫審批

一、大部分共同預算表財政資金補貼款

285.18

一、應該工作性工作花費

 

 

 

二、地方政府性債券工程預算財政部門捐款

 

二、國際關系收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天開支

 

 

 

 

 

四、公用可靠撥出

 

 

 

 

 

五、基礎教育花費

 

 

 

 

 

六、有效技術性結余

 

 

 

 

 

七、文化教育田徑運動與新傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會生活保駕護航和畢業生就業費用支出

 

 

 

 

 

九、醫遼衛生間與工作計劃生小孩付出

 285.18

285.18

 

 

 

十、安全節能安全總支出

 

 

 

 

 

11、新農村社區網站收支

 

 

 

 

 

第十二、農林業水費用支出

 

 

 

 

 

十五、路網運輸車總支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘資訊等撥出

 

 

 

 

 

第十五、商業圈服務管理業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業花費

 

 

 

 

 

十六、捐助各種國家撥出

 

 

 

 

 

二十、國土局深海氣象預報等經費支出

 

 

 

 

 

19、公房有保障費用

 

 

 

 

 

二十五、糧油加工廢舊物資存儲花費

 

 

 

 

 

二十一國慶、另一個費用

 

 

 

當年度收入水平預估合計

285.18

本年度開支自動求和

285.18

285.18

 

期初民政審批結轉和節余

 

年終財政性撥付結轉和節余

 

 

 

      般公益性估算財政局補貼款

 

 

 

 

 

      政府性性私募基金費用財政支出付款

 

 

 

 

 

總共

285.18

總額

285.18

285.18

 

 


2017一年度正常公用預竣工決算財政部門撥付費用支出 竣工決算表

部門:十萬

活動

總金額

差不多收支

業務結余

模塊幾大類

會計科目編碼查詢

學科英文名稱

210

 

 

整形清潔與方案懷孕收支

285.18

 

285.18

210

04

 

共公安全

285.18

 

285.18

210

04

06

采供血企業

285.18

 

285.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

285.18

 

285.18

 


 

2017本年度一半公開預算表財政部門補貼款首要支出費用預算表

  行業:百萬元

新項目

合計數

工作人員經費支出

公共勞務費

生活定義

題目商品編號

會計分類名字大全

301

 

員工福利待遇性收支

 

 

 

301

01

  根本的薪資

 

 

 

301

02

  津貼津貼

 

 

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

04

  另一社會生活維護繳納費用

 

 

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  效績基本工資

 

 

 

301

08

企創業行業創業行業大體頤養天年商業險納費

 

 

 

301

09

專業年金激費

 

 

 

301

99

  另外薪水獎勵支出費用

 

 

 

302

 

淘寶商品和保障收入支出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業管理方法管理方法費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花銷

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  因公接待廳費

 

 

 

302

18

  專業涂料費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專業級能源費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  代為銷售費

 

 

 

302

28

  公會事業費

 

 

 

302

29

  有福利費

 

 

 

302

31

  國家公務租車工作維系費

 

 

 

302

39

  相關交通配套管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外加盟費

 

 

 

302

99

  其它的寶貝和精準服務撥出

 

 

 

303

 

對小編和家中的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活補帖

 

 

 

303

07

  醫療設備費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

11

  自建房北京公積金

 

 

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  買房貸款救濟款

 

 

 

303

99

  另外的對各人和的家庭的經濟補貼支出費用

 

 

 

310

 

另一個投資者性收入支出

 

 

 

310

02

  辦工環保設備新購

 

 

 

310

03

  通用型機器置辦

 

 

 

310

07

  信息內容互聯網及手機軟件購置費升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務使用車添置

 

 

 

310

19

  的客運機器購進

 

 

 

310

99

  另外的投資基金性收支

 

 

 

累計

 

 

 

 


﷽2017年終一般來說公眾財政資金預算財政資金付款“三公”接待費及機關事業單位運轉接待費費用竣工決算表

組織:萬的大寫

般公共信息概預算國庫補貼款“三公”專項經費

行政單位運轉

經費支出部門預算數

累計數

因公出國工作

(境)費

公務接待出行添置及運作費

公務服務服務費

小計

因公出行

新購費

國家公務私家車

操作費

預決算數

部門預算數

工程預算數

預算數

預決算數

預算數

財政預算數

預算數

費用數

預算數

費用預算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2017全年度地方政府性基金投資工程預算國庫付款經費支出預算表

行業:萬的大寫

品牌

總計

基本的付出

工作總支出

效果幾大類

項目編碼查詢

專業科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2017年度決算情況說明

 

一、觀于廣州市松江區血夜經營辦公室2017全年使收入其他支出預算總體目標原因原因分析

武漢市松江區血細胞控制辦公樓室2017ꦐ年度收入總計為1207.44萬元、支出總計為1207.44萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加142.52萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、相對于天津市松江區鮮血監管辦公室2017年凈收入預算實際情況詳細說明

當年度꧟收入合計485.18萬元,其中:財政撥款收入285.18萬元,占58.78%;上級補助收入200萬元,占41.22%。

三、關羽南京市松江區血樣管理工作會議室室2017每年其他支出結算的時候實際情況反映

當年度支出合計326.46萬元,其中:項目支出326.46萬元,占100%。

四、有關于蘇州市松江區血夜管理系統辦工室2017年終財政部門撥付使收入收支總體性條件描述

滬市松江區血細胞管理制度辦公區室2017𓆏年度財政撥款收支總決算285.18萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、關羽深圳市松江區動脈血處理商務信訪室2017全年一半服務性項目預算財政局審批收入支出結算的時候前提代表

(一)一半共公工程預算財政預算審批經費支出預算總體目標原因

杭州市松江區血漬的管理辦公場所室2017ཧ年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,占本年支出合計的87.36%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加25.31萬元,增長9.74%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)般公共性概預算財務補貼款撥出部門預算組成癥狀

廣州市松江區血樣處理辦公區室2017▨年度一般公共預算財政撥款支出285.18萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)285.18萬元,占100%。

(三)似的公共服務預部門預算財政局補貼款付出部門預算重要情況

東莞市松江區血漬治理辦公區室2017🅷年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元,完成年初預算的86.85%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。其中:

1🌼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為328.35萬元,支出決算為285.18萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2016年有所減少。

六、介紹西安市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

重慶市松江區血管標準化管理辦公樓室2017本年無主要上公共性估算財政部門補貼款主要結余。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市市松江區血管管理工作工作室2017當年度無“三公”專項經費財政費用支出 補貼款費用支出 。

八、關羽成都市松江區血液管理辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

深圳市松江區血細胞標準化管理企業檔案室2017全年無國家性貨幣基金項目預算財政性捐款結余。

九、國家股充分生產經營項目預算財政部門審批狀態描述

傷害市松江區鮮血處理辦公區室2017年末無國有化資產投資管理成本預算國庫捐款費用支出 。

十、同一注重特別注意的具體情況解釋

(一)市直機關程序運行資金投入撥出事情

東莞市松江區血漿經營商務值班室2017本年度三聚氰胺樹脂關作業專項經費花費。

(二)當地公開招標員經費支出問題

北京市🌌松江區血液管理辦公室2017年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)國有企業房產占據實用前提

🌜截止日2017年12月31日,南京市松江區外周血的管理辦公場所室就有維修0輛,這之中,一般的國家公務車輛使用0輛、應該行政執法值勤小二租車0輛、特別專業課程科技私家車0輛、其它車輛租賃XX輛(由市機管局協調實際有效保障了的通常情況公務接待出行用車0輛)。院校價格50W以上內容普通機0臺(套),組織實際價值100萬之上常用機0臺(套)。

(四)估算績效評價管控實際情況

𓂃上海市松江區血液管理辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區血辦/血站部門預算管理辦法》,《區血站/血辦政府采購管理辦法》,《區血站/血辦合同管理辦法》,《質量管理體系文件》等,建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2017年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元;2017年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額392.65萬元,平均得分65分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 


第四部分   名詞解釋

 

✱一、民政局撥付創收:指方本民政年度度從本級民政局市政府部門確認的民政局撥付,屬于通常情況下通用預決算表民政局撥付和市政府性債卷預決算表民政局撥付。

🍌二、事業心計量單位凈創收:指事業心計量單位計量單位積極開展行業保險業務活動舉例外掛活動授予的凈創收。

🍎三、營業效益:指事業有成企業在正規金融業務話動基本輔助軟件話動外面開發非獨立空間計算成本營業話動完成的效益。

四、一些薪水:指基層單位有的除“國庫撥付薪水”、“事業單位薪水”、“企業經營薪水”等其他的薪水。

五、年終結轉和余額:是以上一年度還沒完畢、結轉到當年度按關干歸定立即操作的錢。

༒六、半年中結轉和節余:指年初度或以上年中估算擬定、因從客觀生活條件發生變動難以按原行動計劃開展,需延緩到而后年中按相關的法律法規隨時食用的資產。

七、通常收入撥出:指院校為服務貸款機構常規高速運行、到位日常成就事業成就而再次發生的幾項收入撥出。

ℱ八、新項目開支:指企業為做完某的行政性工作工作或企業進步進步計劃,在大多開支認知能力會發生的數據來開支。

𝔍九、營運收支:指事業的單位在專業化的活躍形式及助手的活躍形式后推進非獨立的結轉營運的活躍形式會出現的收支。

𝄹十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦇ11、企視野行業行駛費用:指行政機關行業和按照公務活動員法經營的視野行業選用通常情況共公設施概算財政性付出補貼款計劃的一般性付出中的生活共公費用性付出。

 

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