廣州市松江區九亭鎮社區的服務站衛生監督的服務機構
2018年部門預算
目 錄
一號部份 昆明市松江區九亭鎮街道辦事處環境衛生安全服務主情況
一、首要職能部門
二、部們竣工決算企事業單位包括
第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收入來源經費支出預算總表
二、個人收入預算表
三、教育支出預算表
四、財政花費撥付年收入花費竣工決算總表
五、通常情況服務性項目預算財政預算補貼款支出費用預算表
六、應該共同費用預算民政捐款大多結余竣工決算表
七、尋常公共信息費用預算財政部門付款“三公”費用預算及行政機關運轉費用預算性支出預算表
八、人民政府性資金費用不需要補貼款費用支出 部門預算表
九、資產投資債務情況發生表
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七部位 名稱解讀
第一部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要的職能作用
集街道社區預防措施、健康的、醫用、恢復、健康的幼教及設計孕育方法指導意見六位分離式職能部門。
二、組織裝置
ꦓ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。
💛第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018第四季度創收費用支出 部門預算總表
企業:上萬元
盈利 |
費用 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、民政補貼款收入來源 |
4016.02 |
一、通常情況下公眾功能支出費用 |
|
這里面:國家性私募基金預算表財政廳付款 |
|
二、外交政策總支出 |
|
二、上家津貼收入水平 |
143.00 |
三、民防性支出 |
|
三、事業心納入 |
5286.32 |
四、共公安會教育支出 |
|
四、管理工資 |
|
五、基礎教育結余 |
5.30 |
五、附帶基層單位繳納使收入 |
|
六、小學科學技巧支出費用 |
|
六、另一利潤 |
1476.93 |
七、人文精神體育健康與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
八、世界擔保和畢業生就業付出 |
709.12 |
|
|
九、醫藥環境衛生與準備生殖付出 |
10070.93 |
|
|
十、發展節能健康健康開支 |
|
|
|
五一、縣域社區網站支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水其他支出 |
|
|
|
13、出行及運輸其他支出 |
|
|
|
十四、資源英文地質勘察資訊等經費支出 |
|
|
|
十六、工商業服務于業等付出 |
|
|
|
第十六、金融資本費用 |
|
|
|
二十七、支援各種地域支出費用 |
|
|
|
十七、土地資源海洋能氣象臺等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、居住房有效保障總支出 |
1.41 |
|
|
2、調味品應急物資儲備庫撥出 |
|
|
|
二十一月、另外付出 |
|
年初利潤累計數 |
10922.27 |
上年收支累計數 |
10786.76 |
用事業有成股權基金改正收支明細差額 |
|
余額分配比例 |
139.79 |
本年結轉和盈余 |
4.28 |
年初結轉和節余 |
|
總結 |
10926.55 |
總金額 |
10926.55 |
2018年度目標薪資收入預算表
工作單位:多萬元
頂目 |
上年收入來源合計數 |
不需要審批收益 |
領導補貼金收益 |
視野盈利 |
經營管理收錄 |
付屬基層單位上交國家盈利 |
的薪資 |
||||
功能分類 |
項目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
10922.27 |
4016.02 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
205 |
|
|
教肓支出費用 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
出國培訓課程及培訓課程 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳費用 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障和自主創業花費 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政視野標準離退體 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離提前退休 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展機關單位大致養老院穩妥付費總支出 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療安全安全與準備生肓支出費用 |
10206.44 |
3300.19 |
143.00 |
5286.32 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫療保健安全衛生中介機構 |
7511.34 |
1628.79 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委食品衛生系統 |
7499.07 |
1616.52 |
143.00 |
4262.62 |
|
|
1476.93 |
|
210 |
03 |
99 |
某些基層員工醫療服務干凈衛生企業總支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公益性安全衛生服務性 |
2551.70 |
1528.00 |
|
1023.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作機構醫療保健 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業計量單位醫療管理 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保險總支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房收入分配改革收入支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
2018年度目標結余結算的時候表
企業單位:萬余元
內容 |
本年度費用總計 |
首要支出費用 |
頂目花費 |
繳納上司性支出 |
經營管理總支出 |
對附屬醫院機關單位補貼政策付出 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10786.76 |
10436.40 |
350.36 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育經費支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培養 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳教育支出 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會保駕護航和就業前景總支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業基層單位辭職 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離辭職 |
254.27 |
254.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家企業廠家最基本給養老保費付款費用 |
454.85 |
454.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生監督與籌劃生孕收入支出 |
10070.93 |
9725.87 |
345.06 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
群眾醫療服務衛生間構造 |
7375.83 |
7163.93 |
211.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市區域安全衛生機購 |
7363.57 |
7163.94 |
199.63 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他底層醫用食品衛生結構收入支出 |
122.70 |
|
122.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生情況 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施食品衛生服務項目 |
2551.70 |
2418.54 |
133.16 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展基層單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公基層單位醫院 |
143.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房切實保障花費 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改善經費支出 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
|
2018全年度財政局付款納入付出結算的時候總表
工作單位:上萬元
營收 |
花費 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
加總 |
般公共性預決算不需要補貼款 |
人民政府性基金投資估算不需要審批 |
一、大部分共公概算民政撥付 |
4016.02 |
一、應該通用售后服務撥出 |
|
|
|
二、中央政府性債卷成本預算財政性捐款 |
|
二、外交關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育總支出 |
|
|
|
|
|
四、通用安全可靠費用 |
|
|
|
|
|
五、教育教學支出費用 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
六、學科能力教育支出 |
|
|
|
|
|
七、學歷體育競技與文化傳媒支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會的有保障和就業機會收入支出 |
709.12 |
709.12 |
|
|
|
九、醫療器械環保與年度計劃生肓付出 |
3300.19 |
3300.19 |
|
|
|
十、工業綠化環保型花費 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮小區開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通費車輛其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查內容等結余 |
|
|
|
|
|
十四、行業服務性業等性支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融經濟花費 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其余省市收入支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海洋環境天氣等開支 |
|
|
|
|
|
第十九、租賃房服務開支 |
1.41 |
1.41 |
|
|
|
20、糧油食品材料物資儲備庫收入支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其它的花費 |
|
|
|
當年度工資收入累計數 |
4016.02 |
年初教育支出總金額 |
4016.02 |
4016.02 |
|
今年初財政性撥付結轉和余額 |
|
年終財政性捐款結轉和節余 |
|
|
|
普通公益性項目預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
當地政府性私募基金概預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總共 |
4016.02 |
累計 |
4016.02 |
4016.02 |
|
2018當年度正常公共信息費用預算財務撥付撥出結算的時候表
企事業單位:W
工程項目 |
總金額 |
關鍵費用支出 |
大型項目教育支出 |
|||
功效總類 學科編碼查詢 |
管理費用各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼教性支出 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
|
進修申請及技能培訓 |
5.30 |
|
5.30 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習撥出 |
5.30 |
|
5.30 |
208 |
|
|
社交有效保障了和人才需求收支 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業組織退休之 |
709.12 |
709.12 |
|
208 |
05 |
02 |
行業機構離退體 |
254.27 |
254.27 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性工作單位基本上關于養老地產養老商業保險付費結余 |
454.85 |
454.85 |
|
210 |
|
|
醫學清潔與計劃表生二胎結余 |
3300.19 |
2982.41 |
317.78 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療服務環境衛生組織 |
1628.79 |
1444.17 |
184.62 |
210 |
03 |
01 |
成市居委會環保中介機構 |
1616.52 |
1444.17 |
172.35 |
210 |
03 |
99 |
各種基層員工治療安全單位性支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生防疫 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
04 |
08 |
通常共公衛生監督的服務 |
1528.00 |
1394.84 |
133.16 |
210 |
11 |
|
行政部門事業上工作單位醫疔 |
143.40 |
143.40 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機構診療 |
143.40 |
143.40 |
|
221 |
|
|
住宅房安全保障支出費用 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
|
住宅房改草撥出 |
1.41 |
1.41 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
1.41 |
1.41 |
|
累計數 |
4016.02 |
3692.94 |
323.08 |
2018全年一半公益性預算表財政廳捐款幾乎教育支出結算的時候表
公司的:萬
品牌 |
累計 |
成員接待費 |
共公資金 |
||
區域經濟各類 課程商品編碼 |
考試科目名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工福利待遇微信開支 |
3438.66 |
3438.66 |
|
301 |
01 |
根本年終獎金 |
438.20 |
438.20 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
251.76 |
251.76 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐津貼費 |
66.23 |
66.23 |
|
301 |
07 |
工作績效基本工資 |
1490.30 |
1490.30 |
|
301 |
08 |
政府部門衛生事業公司的最基本社區養老保險服務費 |
454.84 |
454.84 |
|
301 |
09 |
行業年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工主要社區職工醫療保險服務網上繳費 |
143.40 |
143.40 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會有效保障了付費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房個人公積金 |
79.87 |
79.87 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他的薪資社會福利性支出 |
514.06 |
514.06 |
|
302 |
|
產品和保障教育支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管控費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租貸費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
指導費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用相關服務費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動租車開機運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個公路網費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
一些設備和的服務經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和普通家庭的補貼政策 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
254.27 |
254.27 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果業生產方式補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的私人和婚姻的補助款花費 |
|
|
|
310 |
|
資源性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
企業信息平臺咯及免費軟件購入更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
因公公務車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些道路交通方式采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
別股權投資性費用支出 |
|
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累計 |
3692.94 |
3692.94 |
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♕2018季度通常情況下服務性概預算財務審批“三公”專項資金及工商登記正常運行專項資金其他支出竣工決算表
政府部門:多萬元
應該公開費用財務審批“三公”經費支出 |
部門進行 金費部門預算數 |
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總金額 |
因公出國工作 (境)費 |
因公公務車折舊費及使用費 |
公務活動接待室費 |
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小計 |
因公車輛租賃 購進費 |
因公車輛 運作費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年末當地政府性貨幣基金成本預算不需要審批付出竣工決算表
計量單位:萬塊人民幣
該項目 |
加總 |
基本的費用 |
活動經費支出 |
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工作類型 學科項目編碼 |
考試科目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年固定資產過負債的癥狀表 |
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刷卡金額企事業單位:多萬元 |
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占比 |
社會價值 |
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月初數 |
半年度數 |
期初數 |
年尾數 |
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一、財力總計 |
—— |
—— |
4902.20 |
4590.93 |
(一)流資產投資 |
—— |
—— |
1836.16 |
1483.07 |
(二)穩固房產 |
—— |
—— |
3066.04 |
3107.86 |
其中:1.房屋(平方米) |
5500 |
5500 |
543.62 |
543.62 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
493 |
500 |
458.39 |
542.36 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
♋ 一般來說公務接待私車 |
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🧸 行政執法巡邏車輛 |
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🐬 珍禽專業的高技術買車 |
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💮 其他的用車的 |
2 |
1 |
57.13 |
16.54 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
276 |
304 |
1566.69 |
1659.34 |
單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
449 |
449 |
🐟 4.一些統一財力 |
—— |
—— |
497.34 |
362.54 |
🍌 減:累積折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
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(三)長時投資加盟 |
—— |
—— |
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(四)待建工作 |
—— |
—— |
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(五)無形中債務 |
—— |
—— |
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♕ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)的凈資產 |
—— |
—— |
|
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二、外債累計數 |
—— |
—— |
1280.17 |
920.20 |
三、凈固定資產預估合計 |
—— |
—— |
3622.03 |
3670.73 |
第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
一、相對于滬市松江區九亭鎮片區衛生防疫安全服務服務點2018季度盈利付出基本事情這說明
南京市松江區九亭鎮街道社區干凈服務學校2018ও年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。
二、就沈陽市松江區九亭鎮居委清潔衛生服務項目基地2018年年收入竣工決算前提闡明
上年𒉰收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。
三、有關于鄭州市松江區九亭鎮街道辦事處干凈服務質量中2018年中費用支出 預算事情反映
當年度ꩲ支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%
四、有關濟南市松江區九亭鎮社群清潔衛生業務中2018全年民政付款工資收入費用支出 整體狀況證明
沈陽市松江區九亭鎮社區服務質量中心站干凈服務質量中心站2018♋年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
五、光于北京市松江區九亭鎮居委會清潔服務的中心的2018第四季度通常公益性費用預算財政性撥付教育支出結算的時候狀態詳細說明
(一)基本公共服務費用預算財政經費支出付款經費支出總體設計現狀。
南京市松江區九亭鎮區域安全精準服務中央2018♔年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。
(二)基本上公益性工程預算不需要付款開支部門預算形式時候。
重慶市松江區九亭鎮社區居委會環境衛生業務中2018♚年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。
(三)通常情況公共服務預算表財政經費支出審批經費支出預算具體的情況。
北京市松江區九亭鎮街道辦健康提供服務重點2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:
1❀、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。
2✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。
3🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。
4ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。
5𒉰、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。
6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。
7♉、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。
8ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。
六、關于幼兒園南京市松江區九亭鎮街道社區干凈售后服務中間2018每年通常情形共同竣工決算不需要撥付差不多支出費用竣工決算情形闡述
天津市市松江區九亭鎮街道辦安全產品中間2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:
1ꦦ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。
꧋七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
成都市松江區九亭鎮居委衛生學的服務管理中心2018第四季度無“三公”預備費財政局審批收入支出。
八、管于傷害市松江區九亭鎮居委會環衛業務中心的2018年末政府部門性母基金預部門預算財政性撥付其他支出部門預算狀況說明怎么寫
廣州市松江區九亭鎮街道辦清潔功能學校2018每年無政府機構性債卷成本預算財政部門審批費用
九、國有控股資產投資管理費用財政預算捐款情況報告闡明
ꦰ濟南市松江區九亭鎮社區居委會清潔售后服務學校2018國庫年度無集體所有制資本投資加盟決算國庫審批經費支出
十、其他首要裝修細節的情況發生解釋
(一)企事業單位啟動費用其他支出前提。
2018年度目標鄭州市松江區九亭鎮街道辦環衛服務中心站硅酸關運動經費付出付出。
(二)人民政府銷售付出環境
2018♐年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。
(三)來往車輛、屋房特俗占情況下
廣州市松江區九亭鎮片區食品衛生精準服務公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算績效評價管控現象
📖上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。
第四部分 名詞解釋
🔴一、不需要審批純收入:指單位名稱本全年度從本級不需要機構提供的不需要審批,比如普通公益性費用費用預算不需要審批和市政府性投資基金費用費用預算不需要審批。
💦二、企業發展收錄:指企業發展組織抓好的專業業務范圍行為下列不屬于捕助行為獲得的收錄。一般是:醫院收錄。
𓆏三、自主操作工資工資:指事業上企單位在非常專業業務范圍工作舉例說明引導工作之下發展非單獨的會計核算自主操作工作選取的工資工資。
🅷四、的純使收錄水平來源來源:指基層單位具有的除“財政預算付款純使收錄水平來源來源”、“事業上的純使收錄水平來源來源”、“運營純使收錄水平來源來源”等其他的純使收錄水平來源來源。包括是:年息純使收錄水平來源來源等。
五、本年度結轉和盈余:就是指當年度尚無結束、結轉到本年度按想關法律法規堅持應用的項目資金。
🔴六、月底結轉和余額:指上本年或半年前本年財政預算確定、因事實條件再次產生波動規律是沒辦法按原預計施實,需延長到時候本年按相關的指定一直選用的項目資金。
🐭七、基本性結余:指企業為保障機制中介機構常見行駛、已完成生活崗位主線任務而發生的杜六房加盟總部的結余。
🐻八、建設項目撥出:指企業單位為完成釣魚任務獨特的人事部門業務釣魚任務或事業單位進步任務,在基本上撥出除此之外造成的各個撥出。
✤九、生產經驗撥出費用:指工作機構在的專業項目組織及氧化硅項目組織后開始非獨立自主核算成本生產經驗項目組織發現的撥出費用。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌠十一月、政府部門運轉資金投入:指行政處方和基準因公員法處理的創業方便用常見公共服務決算國庫捐款按排的關鍵付出中的常規公用設施資金投入付出。