東莞市松江區方松城市居委會公共衛生服務的主
2018年度目標竣工決算
目 錄
第二有些 南京市市松江區方松街道辦事處特別清潔功能中概貌
一、常見職權
二、公司安裝
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、納入性支出結算的時候總表
二、薪水部門預算表
三、收支部門預算表
四、民政補貼款收入來源其他支出竣工決算總表
五、普通公開概預算國庫審批花費部門預算表
六、一般的公共性費用預算財政性補貼款基本上性支出竣工決算表
七、一樣 服務性民政預算民政撥付“三公”金費及市直機關執行金費性支出預算表
八、當地政府性貨幣基金費用預算財政預算補貼款其他支出結算的時候表
九、資金資產負債狀態表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第七部件 形容詞解釋一下
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、主耍職能部門
🤪武漢市松江區方松街辦社區網站社區網站干凈的服務公司是區衛計委下的一家子基層醫院醫用保健結構,承擔責任方松街辦社區網站及廣富林街辦社區網站內中大人艮客戶核心醫用保健的服務及共公干凈的服務。
二、部門設定
♌根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018全年凈收入性支出竣工決算總表
機構:70萬
創收 |
收入支出 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
結算的時候數 |
一、財政預算撥付納入 |
4186.09 |
一、一半服務性性服務性收支 |
|
進來:政府部性資金估算不需要付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
二、上家補助金利潤 |
267.4 |
三、防御其他支出 |
|
三、視野納入 |
5581.82 |
四、共公安會支出費用 |
|
四、經驗利潤 |
|
五、教育教學撥出 |
10 |
五、附設單位名稱繳納收益 |
|
六、科學實驗水平撥出 |
|
六、其余使收入 |
1278.37 |
七、傳統藝術體育乒乓球與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
八、社會生活有效保障和擇業其他支出 |
173.42 |
|
|
九、醫治環衛與籌劃計劃生育工作開支 |
10110.39 |
|
|
十、節約能源低能耗教育支出 |
|
|
|
國慶、城鄉建設社區服務中心收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
|
|
|
十四、交通線運輸配送性支出 |
|
|
|
十四、自然資源探勘消息等費用 |
|
|
|
15、商業性的服務項目業等經費支出 |
|
|
|
第十五、互聯網金融撥出 |
|
|
|
十八、協助其他的地方支出費用 |
|
|
|
18、國土資源淺海氣象預報等收支 |
|
|
|
19、住宅有保障費用支出 |
151.3 |
|
|
二是、糧油食品油料儲備庫結余 |
|
|
|
二11、許多撥出 |
|
上年工資收入加總 |
11313.68 |
當年度教育支出自動求和 |
10445.11 |
用教育事業股權基金化解收入支出表差額 |
|
余額安排 |
857.93 |
月初結轉和盈余 |
80.87 |
月底結轉和節余 |
91.51 |
合計 |
11394.55 |
總結 |
11394.55 |
2018本年度年收入預算表
組織:W
工程項目 |
本年度純收入自動求和 |
國庫補貼款收入來源 |
領導補貼凈收入 |
工作收錄 |
操作效益 |
加盟單位名稱繳納創收 |
某個盈利 |
||||
功能分類 |
會計科目公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
教育培訓經費支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
任何幼小銜接收入支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些幼兒教育費用支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代服務保障和擇業其他支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處工作機構離提前退休 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上企業新職業年金網上繳費收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療設備干凈衛生和籌劃生肓費用支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障安全衛生平臺 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
城市發展平臺衛生間企業 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
許多農村基層醫療管理健康中介機構結余 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生間 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公用設施干凈衛生服務性 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公共信息衛生情況服務 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關工作部門醫療機構 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方治療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航費用 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房轉型收支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018一年度性支出預算表
廠家:萬
產品 |
當年度費用支出 總金額 |
通常總支出 |
創業項目付出 |
繳納上司經費支出 |
生意費用支出 |
對附設公司的補貼政策收入支出 |
||||
功能分類 |
課目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
育兒教育經費支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的文化教育費用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關育兒教育性支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中有效保障了和出去上班撥出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業部門離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作的單位職業化年金繳付教育支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健環保和項目孕育經費支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障干凈衛生部門 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦干凈組織 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
各種底層醫療服務衛生管理組織付出 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用干凈服務管理 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公用環境衛生精準服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業上的單位醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準醫藥 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保證教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間創新教育支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018年中民政付款個人收入費用竣工決算總表
政府部門:余萬元
薪水 |
開支 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
項目流程 |
累計數 |
常見公眾項目預算財政支出捐款 |
部門性新基金財政性預算財政性補貼款 |
一、一般的公共信息預算表財政部門撥付 |
4186.09 |
一、一般的共公的服務收支 |
|
|
|
二、人民政府性私募基金決算財政預算付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、防御付出 |
|
|
|
|
|
四、公開應急收支 |
|
|
|
|
|
五、培訓支出費用 |
10 |
10 |
|
|
|
六、科學學枝術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化運動與傳媒廣告經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保證和就業形勢付出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療服務衛生管理與項目養育支出費用 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節水優質花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉經濟平臺支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通物流運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘察產品信息等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業地產貼心快餐業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、金融科技結余 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助任何省市費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋環境氣象臺等總支出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房確保經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二是、調味品東西存儲費用 |
|
|
|
|
|
二11、其余收入支出 |
|
|
|
年初純收入累計數 |
4186.09 |
當年度花費合計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
月初財政部門審批結轉和節余 |
|
年初不需要撥付結轉和盈余 |
|
|
|
平常公用設施工程預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
政府部性私募基金工程預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4186.09 |
累計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018一年度普遍通用項目預算國庫撥付性支出結算的時候表
行業:萬塊人民幣
活動 |
預估合計 |
最基本教育支出 |
樓盤總支出 |
|||
功能性各類 會計科目商品編號 |
題目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校結余 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
另外教育教學付出 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
一些學前教育支出費用 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
世界保證和就業率開支 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心廠家離辭職 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野行業角色年金網上繳費付出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
社區醫療公共衛生和計劃方案生小孩收支 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
農村基層診療安全衛生系統 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
縣城小區衛生防疫機購 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
另一基成醫院干凈衛生裝置教育支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
大多公用衛生情況服務質量 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
根本性公眾傳染病防治工作 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政部門工作公司的醫療設備 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成公司的醫療衛生 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房屋服務開支 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
房間變革性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
累計數 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018第四季度通常情況下服務性預部門預算不需要審批總體費用部門預算表
公司:萬是
品牌 |
累計數 |
人群專項資金 |
公用設施接待費 |
||
生活類型 科目必編號 |
項目命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司福利金結余 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
總體基本工資 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
機關事業性標準事業性標準差不多醫養商業險費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
職位年金交款 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
企業員工差不多醫療管理保險金繳付 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥津貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會上得到保障交費 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個年薪褔利支出費用 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
品牌和服務培訓收支 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用的原成本費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛開機運行維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一出行費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
某些設備和服務性費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和家用的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林牧分娩貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
的小編家庭生活生活的補貼申請書費用 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工環保設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專門的裝置購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網咯及PC軟件新購升級 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個流量的工具購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形固定資產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的投資基金性開支 |
|
|
|
總金額 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
2018年中普通公眾預算財政性審批“三公”專項事業費及機構啟動專項事業費結余預算表
公司:萬
應該公共性預決算財政廳補貼款“三公”接待費 |
政府部門運轉 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛使用新購及運動費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務公務車 購置費費 |
國家公務私車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018全年政府部門性母基金項目預算財政費用付款費用竣工決算表
政府部門:萬
好項目 |
加總 |
大體教育支出 |
工作撥出 |
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工作分類別 管理費用項目編碼 |
科目表簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018每年債務欠債前提表 |
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余額公司的:上萬元 |
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使用量 |
價格 |
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本年數 |
半年度數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、股本合計數 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)還是流動性財產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)確定財力 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
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|
2.通用設備(臺/套/輛) |
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|
|
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
ꦦ 基本上公務接待專用車 |
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☂ 聯合執法值勤租車 |
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|
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✤ 重型能力專業能力車輛 |
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🍬 某些車輛租賃 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
|
227.25 |
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
ꦗ 4.別的固定不動財力 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
✃ 減:累積計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)新建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形股本 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
﷽ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別的資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債合計數 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資金預估合計 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹鄭州市松江區方松社區服務于站居委會社區服務于站食品衛生服務于核心2018半年度利潤花費部門預算總體布局環境說
沈陽市松江區方松銜道居委干凈衛生工作重點2018ꦯ年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、介紹南京市市松江區方松居委會居委會干凈衛生服務主2018本年度薪資收入預算狀態就說明
當年度🎀收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、光于重慶市松江區方松街街道辦食品衛生產品主2018第四季度總支出預算前提介紹
年初﷽支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、關羽滬市松江區方松街區街道辦事處衛生學服務性中心的2018半年度財政性審批凈收入教育支出總體設計情況下描述
北京市市松江區方松街社區功能核心環保功能核心2018🌃年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、觀于成都市松江區方松街居委環保服務質量中心點2018全年度尋常公用工程預算民政審批開支竣工決算具體情況代表
(一)一般來說公益性成本預算財政部門捐款支出費用竣工決算總體設計具體情況
武漢市松江區方松居委社區功能學衛生學功能中心點2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)普遍共同概算財政廳補貼款總支出結算的時候節構事情
沈陽市松江區方松城市街道干凈服務公司2018♋年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)尋常公益性概算財政性審批教育支出部門預算具體癥狀癥狀
廣州市松江區方松的大街上平臺衛生間產品核心2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1🀅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𝕴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💧、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5ꦇ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6๊、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7𒁃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8ཧ、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9😼、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、光于東莞市松江區方松街道辦事處小區衛生學功能管理中心2018每年似的公共服務部門預算民政付款最基本教育支出部門預算情形反映
南京市松江區方松社區安全衛生居委會社區安全衛生安全衛生提供服務基地2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
🐭七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算民政審批撥出竣工決算整體來說情況下說明怎么寫。
📖上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
傷害市松江區方松街道辦事處社區服務保障管理衛生管理服務保障平臺2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費不需要審批收入支出部門預算基本狀況證明。
꧒東莞市松江區方松居委小區清潔衛生售后服務管理中心站2018年終無“三公”經費經費支出財政性撥付經費支出。
八、對昆明市松江區方松街邊社區干凈衛生干凈衛生服務于心中2018年末區政府性債券財政撥出預算財政撥出捐款撥出預算實際情況講解
💃廣州市松江區方松街片區清潔衛生產品重點2018不需要年度無政府部性理財產品費用預算不需要付款其他支出。
九、公有金融資本營業項目預算財務捐款狀態介紹
佛山市松江區方松街道辦平臺干凈服務質量主2018年度目標無國有化資本運營費用預算民政捐款教育支出。
十、別最重要裝修細節的前提說明書
(一)市直機關運營預備費其他支出事情
鄭州市松江區方松街辦街道辦安全服務管理中心的2018第四季度高分子關作業專項經費開支。
(二)地方政府的采購經費支出現象
深圳市松江區方松城市街道辦事處安全安全服務辦公室的2018💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)維修、住宅唯一性暫用現狀
沈陽市松江區方松居委社區服務于中心點食品衛生服務于中心點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算效績方法現象
💧上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
𝔍一、民政廳付款使收入:指機構本每年度從本級民政廳單位獲得的民政廳付款,包涵般共公民政支出工程預算民政廳付款和地方政府性債卷民政支出工程預算民政廳付款。
ꦺ二、衛生企業發展收錄:指衛生企業發展企業推進專業課程業務員部門行動十分捕助行動贏得的收錄。基本是:醫治業務員部門收錄等。
🌱三、加盟工資收入水平:指工作工作單位在正規銷售行動和協助行動之上開設非自己賬務處理加盟行動完成的工資收入水平。
💙四、許多工資:指院校得到的除“財政預算補貼款工資”、“事業工資”、“合作經營工資”等其它的工資。最主要是:公益性衛生監督檢測工資、有價防疫針工資、工程材料盤盈工資等。
五、年終結轉和盈余:是以當年度未能搞定、結轉到年初按關與指定立即食用的資本。
ꦉ六、歲末結轉和余額:指上本年或前本年預決算布置、因直接先決條件時有發生轉變 沒辦法按原行動計劃采用,需推遲了到未來的日子里本年按相關的英文相關規定仍然采用的財政資金。
七、基礎開支:指院校為安全保障設備常見運行、完成世界任務平時上班世界任務而進行的各類開支。
𝔉八、投資項目費用費用 :指機構為到位相關的行政處事業有成工作或事業有成進展最終目標,在首要費用費用 以外情況的哪項費用費用 。
🉐九、加盟經費開支:指自己事業廠家在技術專業的主題活動及輔助軟件的主題活動外面做好非獨有賬務處理加盟的主題活動情況的經費開支。
♓十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦺ五一、國家機關運轉專項專項經費:指民政機構和按照因公員法工作管理的企業機構使用的普遍公用設施預決算民政撥付安裝的基本的開支中的日常工作公用設施專項專項經費開支。