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2018年度部門決算公開(上海市松江區中山街道社區衛生服務中心)
信息來源: 推出耗時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區中山街鎮平臺衛生監督精準服務辦公室局

2018當年度行業結算的時候

 

 


目  錄

 

第一個區域 濟南市松江區中山街道辦事處街道干凈服務的管理中心概貌

一、首要工作職責

二、行業竣工決算院校構造

第二部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、盈利結余預算總表

二、個人收入部門預算表

三、收支部門預算表

四、財政其他支出補貼款營收其他支出結算的時候總表

五、似的公共服務估算財政部門審批收支結算的時候表

六、常見共同概算不需要撥付常規開支預算表

七、正常共公成本預算民政審批“三公”專項勞務費及機構執行專項勞務費收入支出部門預算表

八、市政府性股票基金費用財政性捐款支出費用竣工決算表

九、財產債務現狀表

第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第八環節 動詞描述

 


第一部分    上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況

 

一、具體職權

🍷廣州市松江區中山的大街上特別環保工作平臺是區衛計委下的其中一個基層人員醫疔單位。承擔連帶責任中山的大街上廣闊中國人民社情民意大致醫疔與公開環保杜絕養身工作。

二、組織機構設施

📖根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。

 


第二部分    上海市松江區中山街道社區衛生服2018年度部門決算表

2018本年純收入經費支出結算的時候總表

組織:萬美金

收入來源

收入支出

產品

部門預算數

內容

結算的時候數

一、財務付款工資收入

4592.73

一、一般來說共公功能經費支出

 

  中僅:當地政府性貨幣基金費用不需要審批

 

二、國際關系經費支出

 

二、上司補助金創收

181.65

三、中國國防付出

 

三、事業有成使收入

3541.72

四、公眾應急性支出

 

四、經營管理凈收入

 

五、教肓撥出

 

五、附帶標準上交個人收入

 

六、科學實驗水平其他支出

 

六、某些使收入

843.99

七、學歷體育競技與文化支出費用

 

 

 

八、社會化的保障和就業形勢經費支出

580.96

 

 

九、治療環衛與設計生二胎費用支出

8396.6

 

 

十、能效環保型開支

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社群收入支出

 

 

 

第十二、農業水結余

 

 

 

第十三、公共公路運輸物流花費

 

 

 

十四、資源探勘新信息等支出費用

 

 

 

第十六、行業服務項目業等收入支出

 

 

 

第十五、財富管理收支

 

 

 

十八、經濟援助另外的地區總支出

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象學等收支

 

 

 

第十九、自建房后勤保障經費支出

128.58

 

 

20、糧油加工武器裝備貯備費用

 

 

 

二五一、別其他支出

 

上年薪資收入累計

9160.09

上年其他支出預估合計

9106.14

用自己事業私募基金掩蓋收支明細差額

 

余額分配原則

270.63

年終結轉和節余

402.78

年底結轉和盈余

186.1

總共

9562.87

共計

9562.87


2018第四季度收入來源預算表

政府部門:上萬元

工程項目

當年度年收入累計數

財政部門審批凈收入

上司補貼費使收入

人事盈利

管理營收

附加行業上交工資

同一工資

功能分類
科目編碼

科目必名號

總計

9160.09

4592.73

181.65

3541.72

 

 

843.99

208

 

 

社會上的保障和就業創業

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業有成企事業單位編制離退居二線

580.96

580.96

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業基層單位基層單位離退休之

22.85

22.85

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業企業幾乎頤養天年保險費用手機繳費收入支出

148.40

148.40

 

 

 

 

 

208

05

07

企工作公司工作公司新職業年金交費費用支出

409.71

409.71

 

 

 

 

 

210

 

 

醫遼食品衛生與年度計劃孕育其他支出

8450.55

3883.19

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

 

基層人員醫疔安全設備

7456.42

2889.06

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

01

省份片區環保系統

7448.24

2880.88

181.65

3541.72

 

 

843.99

210

03

99

其它底層診療衛生防疫機購

8.18

8.18

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施干凈衛生

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

04

08

常見公用衛生防疫服務管理

835.42

835.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心工作單位醫療器械

158.71

158.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成方診療

158.71

158.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房安全保障開支

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房行政體制改革性支出

128.58

128.58

 

 

 

 

 

221

02

01

房屋社保公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018年度目標性支出部門預算表

標準:萬余元

新項目

上年結余自動求和

核心性支出

樓盤性支出

上交上家結余

營運支出費用

對附屬企事業單位補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

會計科目分類

累計數

9106.14

8149.07

957.07

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和就業創業

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門公務員名稱單位名稱離離休

580.96

580.96

 

 

 

 

208

05

02 

衛生事業公司的離退體

22.85

22.85

 

 

 

 

208

05

06 

機構企事業機構職業角色年金手機繳費開支

148.40

148.40

 

 

 

 

208

05

07

單位名稱教育事業編名稱大致社會養老保費資金的補貼金

409.71

409.71

 

 

 

 

210

 

 

醫遼食品衛生與籌劃孕育撥出

8396.60

7439.53

957.07

 

 

 

210

03

 

基層人員醫用衛生間公司

7402.47

6506.62

895.85

 

 

 

210

03

01

城區居委環境衛生機購

7394.29

6506.62

887.67

 

 

 

210

03

99

各種基層工作醫治公共衛生醫院

8.18

 

8.18

 

 

 

210

04

 

公共信息干凈衛生

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

04

08

大體公開衛生間售后服務

835.42

774.20

61.22

 

 

 

210

11

 

行政部門事業院校院校醫藥

158.71

158.71

 

 

 

 

210

11

02

事業心政府部門醫療保健

158.71

158.71

 

 

 

 

221

 

 

個人住房保護支出費用

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

 

公寓房體制改革結余

128.58

128.58

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

128.58

128.58

 

 

 

 

 


2018第四季度財政資金審批凈收入費用支出 預算總表

行業:W

創收

其他支出

樓盤

預算數

活動

總金額

普遍公益性預決算財政資金捐款

市政府性投資基金預算表財政性撥付

一、一般的公共信息成本預算財政資金付款

4592.73 

一、基本上公用服務的性支出

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政支出捐款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公共信息安全性高開支

 

 

 

 

 

五、幼兒教育收支

 

 

 

 

 

六、生物學技術性花費

 

 

 

 

 

七、藝術軍事體育與傳煤收入支出

 

 

 

 

 

八、世界有保障和求業付出

 580.96

 580.96

 

 

 

九、醫藥安全與項目懷孕支出費用

 3893.19

 3893.19

 

 

 

十、的環保節能的環保花費

 

 

 

 

 

十一月、村鎮居委會撥出

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、出行配送經費支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘察信息內容等教育支出

 

 

 

 

 

15、商業性服務管理業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、金融投資付出

 

 

 

 

 

十八、支助的的地區花費

 

 

 

 

 

18、國土資源浮游生物形象等費用支出

 

 

 

 

 

十八、往房切實保障費用

 128.58

 128.58

 

 

 

二是、油糧物品產出開支

 

 

 

 

 

二五一、另一個收入支出

 

 

 

年初利潤總計

4592.73 

當年度撥出預估合計

 4592.73

 4592.73

 

本年財政資金付款結轉和節余

 

年底民政審批結轉和盈余

 

 

 

      般公開費用財政局付款

 

 

 

 

 

      現政府性資金工程預算民政補貼款

 

 

 

 

 

累計

4592.73 

總額

 4592.73

 4592.73

 

 


2018年度目標通常情況公益性財務預算財務捐款收支部門預算表

方:百萬元

樓盤

預估合計

常見性支出

活動收支

作用區分

考試科目編號

課程標題

208

 

 

社會中有保障和畢業生就業

580.96

580.96

0.00

208

05 

 

行政部門自己事業院校離提前退休

580.96

580.96

0

208

05

02 

企業發展計量單位離退休年齡

22.85

22.85

0

208

05

06 

行政機關單位事業心機關單位網絡職業年金付費支出費用

148.40

148.40

0

208

05

07

對政府機關人事單位名稱基礎醫療保險費用保險費用母基金的補助金

409.71

409.71

0

210

 

 

醫療保健衛生監督與方案生孩子撥出

3,883.19

3,290.26

592.93

210

03

 

群眾醫疔安全設備

2,889.06

2,357.35

531.71

210

03

01

城鎮社區服務站食品衛生設備

2,880.88

2,357.35

523.53

210

03

99

另一基層人員醫療干凈干凈學校

8.18

0.00

8.18

210

04

 

公眾衛生監督

835.42

774.20

61.22

210

04

08

首要共同食品衛生提供服務

835.42

774.20

61.22

210

11

 

行政性行業企業單位社區醫療

158.71

158.71

0

210

11

02

事業有成公司的醫療保健

158.71

158.71

0

221

 

 

居住房切實保障其他支出

128.58

128.58

0

221

02

 

公寓房改革創新收支

128.58

128.58

0

221

02

01

個人住房個人公積金

128.58

128.58

0

預估合計

4592.73

3999.8

592.93

 


2018全年一樣公用成本預算財政預算捐款總體性支出結算的時候表

  企事業單位:百萬元

工程項目

累計數

員工金費

通用資金

劃算定義

課程項目編碼

科目表品牌

301

 

員工薪資福利待遇收入支出

3813.73

3813.73

 

301

01

  主要基本工資

421.95

421.95

 

301

02

  津貼費補帖

210.48

210.48

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  飯食經濟補貼費

56.53

56.53

 

301

07

  績效考評工資收入

1460.15

1460.15

 

301

08

行政機關事業工作單位差不多養老人身險人身險費

409.71

409.71

 

301

09

崗位年金付款

148.40

148.40

 

301

10

教工核心醫用穩妥網上繳費

158.71

158.71

 

301

11

公務活動員整形津貼繳納

 

 

 

301

12

各種社會生活切實保障納費

65.47

65.47

 

301

13

個人住房北京公積金

132.73

132.73

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  的年薪好處開支

749.60

749.60

 

302

 

各種商品和服務于花費

179.11

 

179.11

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  交電費

45.16

 

45.16

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安的保管費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)保險費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專用型材質費

116.10

 

116.10

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用箱染料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  授權委托相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織資金投入

 

 

 

302

29

  副利費

17.85

 

17.85

302

31

  公務活動車輛租賃啟動維系費

 

 

 

302

39

  別的公路網費

 

 

 

302

40

  稅金及扣除服務費

 

 

 

302

99

  某些的商品和服務于收入支出

 

 

 

303

 

對自己和家用的補助款

6.96

6.96

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

5.00

5.00

 

303

05

  性生活補貼政策

0.35

0.35

 

303

07

  醫療保障費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

個人賬戶農林牧生孩子補貼金

 

 

 

303

99

  另一個體戶和家里的補貼金教育支出

1.61

1.61

 

310

 

資本管理性總支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設配新購

 

 

 

310

03

  專業級的設備置辦

 

 

 

310

07

  企業信息系統及APP購買版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待買車添置

 

 

 

310

19

  其他的道路用具租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的債務租賃費

 

 

 

310

99

  許多股權投資性性支出

 

 

 

累計

3999.8

3820.69

179.11

 


ღ2018全年基本公用設施概預算國庫審批“三公”資金預算及機關事業單位運營資金預算支出費用結算的時候表

計量單位:W

通常情況共同概預算財政資金審批“三公”金費

機構啟動

費用竣工決算數

總金額

因公出境

(境)費

公務活動出行用車購進及正常運作費

公務接待客人接待客人費

小計

國家公務公務車

置辦費

公務接待私家車

電腦運行費

預決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財務年度現政府性新基金概預算財務審批撥出竣工決算表

院校:萬塊人民幣

品牌

預估合計

最基本費用

投資項目收支

性能分類別

考試科目編寫代碼

幾個會計科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度凈資產過負債的時候表

 

 

票額工作單位:萬是

 

用戶

實際價值

今年初數

年尾數

今年初數

年尾數

一、資本總金額

——

——

4784.19 

5491.8

   (一)移動金融資產

——

——

1844.1

2137.33

   (二)規定房產

——

——

2903.66

3274.7

          其中:1.房屋(平方米)

3400.64

3400.64

428.63

428.63

                2.通用設備(臺/套/輛)

 920

 874

513.01

531.98

                   (1)車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

𒁏                          一樣 國家公務買車

 

 

 

 

🌃                          行政執法巡邏出行用車

 

 

 

 

ꦐ                          勞動防護的專業枝術專用車

 

 

 

 

ဣ                          另外的車輛

 2

 2

 67.39

 67.39

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 305

 337

1688.72

1948.66

                    單價100萬元以上專用設備

 3

 3

 444.6

 444.6

🐷               4.一些緊固基金

——

——

273.3

365.43

💮        減:積累攤銷及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)長期性的創業

——

——

 

 

   (四)搭建網施工

——

——

 

 

   (五)隱形房產

——

——

36.43 

79.78

♚        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)另一個資源

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 760.3

991.84

三、凈資本累計數

——

——

4023.89

4499.96

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關羽成都市松江區中山街區平臺干凈的服務管理中心2018年末收入水平收支竣工決算基本情況報告說明

北京市松江區中山街道辦事處片區安全衛生服務的重點2018年度收入總計為9562.87萬美元、收支總結為9562.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因:2018年業務量增加,事業收入增加459.48萬元;2018年疫苗價格和數量均上升,其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、觀于西安市松江區中山街街道辦公共衛生售后服務部點2018半年度收入來源結算的時候前提說明怎么寫

年初🍒收入合計9160.09萬元,其中:財政撥款收入4592.93萬元,占50.14%;事業收入3541.72萬元,占38.66%;上級補助收入181.65萬元,占1.98%;其他收入843.99萬元,占9.22%。

三、關羽濟南市松江區中山街邊街道安全安全服務管理中心2018第四季度結余部門預算環境表明

本年度𒊎支出合計9106.14萬元,其中:基本支出8149.07萬元,占89.49%;項目支出957.07萬元,占10.51%。

四、對滬市松江區中山街辦社群清潔服務于管理中心2018月度財政部門撥付工資收入經費支出總體目標環境解釋

北京市松江區中山街鎮小區環境衛生服務于重點2018♛年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、觀于天津市松江區中山居委社區服務于核心干凈服務于核心2018本年度常見公開項目預算不需要補貼款費用竣工決算原因請示報告

(一)通常服務性概預算財政資金捐款教育支出結算的時候基本情況報告

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元,增長6.90%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

(二)一樣公共服務項目預算國庫補貼款撥出竣工決算設備構造的情況

濟南市松江區中山街邊特別安全衛生服務的中間2018𝐆年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出580.96萬元,占12.65%;醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元,占84.56%;住房保障支出128.58,占2.79%。

(三)一般來說公用設施竣工決算財政廳捐款結余竣工決算準確問題

南京市市松江區中山街道社區街道社區公共衛生服務項目中間2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元,支出決算為4592.73萬元,完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:

1🐓、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)22.85萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為22.85萬元,完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ꦑ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)409.71萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元,支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。

3🔯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)148.40萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元,支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加

 4ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)2880.88萬元,主要用于:(1)基本支出2357.35萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元,主要用于:模擬仿真訓練系統,艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元,支出決算為2880.88萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

5ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元,主要用于:2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。

6🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)835.42萬元,主要用于:(1)基本支出774.2萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元,支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元,主要用于:2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出,用于所必須的耗材,公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元,年初未安排。

7🎶、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)158.71萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元,支出決算為158.71萬元,完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因:年初預算中包含住房公積金(項),年中科目調整。

8ꦐ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)128.58萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為128.58萬元,決算數大于預算數的主要原因:年初預算住房公積金(項)包含在城市社區衛生機構(項)及事業單位醫療(項)下,年中科目調整。

六、對于沈陽市松江區中山銜道小區衛生學工作咨詢中心2018季度通常共同概預算財政預算補貼款一般教育支出竣工決算情況下情況報告

北京市松江區中山街道辦事處平臺衛生防疫服務保障重點2018꧋年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元,包括人員經費3820.69萬元,公用經費179.11萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3813.73萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2♔、商品和服務支出179.11萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3ꦕ、對個人和家庭補助支出6.96萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。

七、管于杭州市松江區中山街道辦事處特別公共衛生安全服務所的2018年度目標平常公眾概算財政預算補貼款“三公”經費預算開支部門預算狀態闡述

(一)“三公”專項資金財政預算捐款費用竣工決算整體情況報告表示。

重慶市松江區中山居委區域環境衛生功能中心局2018♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

ꦫ因公出國留學(境)金費由區外辦、區臺辦進行編寫,并統一標準透明化化,本基層單位不要再行重新透明化化。

已確定國家公務活動車輛使用收入分配改革,國家公務活動車輛使用置辦及電腦運行維護與保養費未配備。

公務接待費決算0萬元,比預算節約1萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

(二)“三公”專項資金不需要審批經費支出竣工決算中應具體情況說。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

深圳市松江區中山街道社群社群清潔服務保障重點2018月度無政府性性股票基金費用財政預算補貼款花費。

 

九、國企投資者運營費用預算財政局捐款情況原因分析

佛山市松江區中山道路小區清潔衛生提供服務所點2018年無國家資產開決算財政廳付款性支出。

十、各種關鍵性注意事項的現狀情況報告

(一)國家機關工作專項資金費用支出 狀況

成都市松江區中山居委會社群環衛售后服務主2018年末三聚氰胺樹脂關運動經費費用支出 費用支出 。

(二)市政府選擇收支的情況

南京市松江區中山街辦片區環保功能中2018𝔉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為521.5萬元,其中:貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

(三)行駛、自建房特異占地現狀

1.機動車輛

♎已于2018年12月31日,北京市松江區中山居委會社區居委會衛生學服務性重點就有設備2輛,各舉,同一車輛2輛

2.房源

天津市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考核監管情形

ꦕ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個,涉及預算金額380.53萬元;
第四部分    名詞解釋

 

ꦰ一、民政單位付款使收入:指政府部門單位上當年度從本級民政單位單位達成的民政單位付款,分為平常公共信息財政局支出費用預算民政單位付款和政府部門性股權基金財政局支出費用預算民政單位付款。

෴二、事業有成有成利潤:指事業有成有成基層單位進行的專業國際業務主題行為還有其輔助軟件主題行為作為的利潤。最主要的是:醫療衛生利潤等。

🧸三、管理使年收入:指創業組織在專業的業務領域生活舉例說明氧化硅生活之中做非單獨的測算管理生活達到的使年收入。

𝐆四、其他個人薪資收益:指組織爭取的除“財政預算撥付個人薪資收益”、“視野個人薪資收益”、“經營者個人薪資收益”等意外的個人薪資收益。通常是:公共性環保體檢項目個人薪資收益、肺炎疫苗個人薪資收益等。

五、月初結轉和盈余:意指去年度暫未完整、結轉到本年度按關于 指定接著應用的的資金。

✨六、歲末結轉和盈余:指本第四季度度或以上第四季度費用預算具體安排、因直接標準發生改變不能按原工作規劃頒布,需超時到之前第四季度按有觀明文規定不斷施用的金額。

🍬七、大體總費用支出 :指機關單位為有效保障了學校普通暖機、搞定平時的工作神器任務神器任務而進行的哪項總費用支出 。

🦩八、新項目收支:指基層單位為成功完成特殊的行政部門作業級任務或創業未來發展的目標,在最基本收支之上情況的多種收支。

九、加盟費用:指事業性廠家在正規專業行動及輔助器行動除此之外開發非孤立成本核算加盟行動遭受的費用。

♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒀰十一國慶、政府部門執行專項資金:指行政控制政府部門和依據國家事業企業法控制的事業政府部門選擇普遍公共信息估算財政性付款計劃的總體教育教育支出中的基本共公專項資金教育教育支出。

 

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