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2018年度部門決算公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 正式發布周期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市第二十康復護理醫生

2018本年度個部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一名部位 傷害市第5康服醫療概述

一、首要崗位職責

二、相關部門預算企業單位具有

第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

一、薪資收入其他支出竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、其他支出預算表

四、財政局撥付使收入總支出預算總表

五、普通公共性預竣工決算財政廳撥付教育支出竣工決算表

六、尋常公開概算不需要補貼款基本上結余部門預算表

七、通常公開工程預算財務捐款“三公”勞務費及行政單位自動運行勞務費結余部門預算表

八、鎮政府性母基金工程預算財政資金捐款開支部門預算表

九、基金過負債的時候表

第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

第五這部分 代詞表示

 


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、基本職能作用

以康服醫藥學、中老年人醫藥學、身體健康檢查為之主要,并加上內整形科等多重服務的。

二、平臺設為

🃏結合以上的責任,重慶市五 復健醫生設6個獨立設置中介機構,還有:商務辦公環境、財稅科、醫務科、的護理部、網絡綜合維護科、可以防止感染調理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2018年度部門決算表

2018季度年收入結余預算總表

組織:萬塊

薪資收入

付出

建設項目

竣工決算數

樓盤

竣工決算數

一、民政付款純收入

2624.67

一、一樣 公開服務的經費支出

 

  在這當中:中央政府性股票基金決算財政局審批

 

二、外交關系性支出

 

二、上級部門補帖薪水

 

三、國防教育收支

 

三、創業效益

6827.55

四、公共性健康安全費用

 

四、經營的盈利

 

五、培育費用

6.54

五、復屬廠家上交利潤

 

六、合理技術工藝收入支出

 

六、某個薪資

 

七、企業文化體育用品與傳媒業結余

 

 

 

八、的社會保駕護航和畢業生就業收支

513.36

 

 

九、醫療管理衛生學與年度計劃養育性支出

7584.80

 

 

十、節電環保標準收入支出

 

 

 

十一月、縣域片區收支

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

第十三、交通費物流運輸費用

 

 

 

十四、資原探勘訊息等收入支出

 

 

 

第十五、商業地產精準流通業等費用支出

 

 

 

第十五、金融投資收支

 

 

 

十八、協助別的地區收入支出

 

 

 

18、土地淺海氣象學等經費支出

 

 

 

十八、房產確保經費支出

 

 

 

四十、糧油食品物資采購存儲結余

 

 

 

二十一國慶、各種總支出

 

年初利潤自動求和

9452.22

本年度開支自動求和

8104.70

用行業債卷改正收入支出差額

 

節余分攤

1336.28

本年結轉和余額

131.74

年終結轉和余額

142.98

累計

9583.96

共計

9583.96


2018年度目標工資預算表

企業:多萬元

大型項目

年初純收入預估合計

財政預算付款工資收入

上級領導補貼政策營收

事業上個人收入

經營的納入

所屬院校上交使收入

相關純收入

功能分類
科目編碼

考試科目名字大全

自動求和

9452.22 

2624.67 

 

6827.55 

 

 

 

208

 

 

社會存在保障措施和就業率付出

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

人事部門衛生事業機構離退休年齡

513.36

513.36

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業有成企事編離提前退休

8.95

8.95

 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關參公基層單位關鍵社會養老保障金保障繳納費用支出費用

504.41

504.41

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械安全衛生與進度表生肓經費支出

8938.86

2111.31

 

6827.55

 

 

 

210

02

 

公力青島博士整形醫院醫院

8699.26

1871.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

01

融合醫療

8659.26

1831.71

 

6827.55

 

 

 

210

02

99

  相關公力醫院醫生付出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業上組織治療

239.60

239.60

 

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展計量單位整形

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 


2018當年度花費部門預算表

方:多萬元

項目流程

當年度結余累計數

常規費用支出

新項目總支出

繳納上一級花費

營運費用支出

對附帶基層單位補貼金其他支出

功能分類
科目編碼

科目表名字

總金額

8104.70 

7620.32 

484.38 

 

 

 

205

 

 

幼小銜接教育支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

 

其他教育學校其他支出

6.54

 

6.54

 

 

 

205

99

99

一些教導花費

6.54

 

6.54

 

 

 

208

 

 

社會存在保證和擇業經費支出

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05 

 

行政性自己事業機關單位離養老金

513.36

513.36

 

 

 

 

208

05

02 

教育事業基層單位離養老

8.95

8.95

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關創業基層單位大多頤養天年金商業保險交款總支出

504.41

504.41

 

 

 

 

210

 

 

醫遼安全與記劃生孕收支

7584.80

7106.96

477.84

 

 

 

210

02

 

公校寵物醫院

7345.20

6867.36

477.84

 

 

 

210

02

01

綜合管理醫生

7333.26

6867.36

465.90

 

 

 

210

02

99

  另一個公辦專科醫院費用

11.94

 

11.94

 

 

 

210

11

 

行政事務工作標準醫學

239.60

239.60

 

 

 

 

210

11

02

  參公工作單位醫療保健

239.60

239.60

 

 

 

 


2018年度目標財政費用撥付工資收入費用部門預算總表

企業單位:70萬

收益

費用

頂目

結算的時候數

產品

自動求和

大部分公共性費用預算財政局捐款

市政府性貨幣基金成本預算財政支出審批

一、基本上公益性概算國庫捐款

2624.67 

一、應該通用的服務教育支出

 

 

 

二、地方政府性理財產品估算財政性捐款

 

二、外交政策結余

 

 

 

 

 

三、民防其他支出

 

 

 

 

 

四、公共性的安全其他支出

 

 

 

 

 

五、教肓收支

 6.54

6.54

 

 

 

六、科學學新技術經費支出

 

 

 

 

 

七、和文化軍事體育與傳媒廣告費用支出

 

 

 

 

 

八、發展安全保障和出去上班經費支出

 513.36

 513.36

 

 

 

九、醫藥衛生學與規劃生孩子總支出

 2077.51

 2077.51

 

 

 

十、節約能源綠色環保支出費用

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟居委會花費

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、交通網及運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘查消息等支出費用

 

 

 

 

 

十四、餐飲業售后制造業等總支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟收入支出

 

 

 

 

 

十八、支援相關地段開支

 

 

 

 

 

二十、土地資源淺海景象等開支

 

 

 

 

 

十八、自建房切實保障結余

 

 

 

 

 

二十五、糧油加工物品產出性支出

 

 

 

 

 

二11、別教育支出

 

 

 

當年度工資累計

2624.67 

當年度其他支出累計

 2597.41

 2597.41

 

月初民政補貼款結轉和余額

20.70 

年初財務審批結轉和余額

 47.96

 47.96

 

ꦆ      通常情況下共公財政資金預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

      政府部性貨幣基金成本預算財務付款

 

 

 

 

 

總共

2645.37 

共計

 2645.37

 2645.37

 

 


2018月度一半公眾預算表財政資金審批收入支出結算的時候表

政府部門:萬多

項目流程

總計

根本費用

工程付出

功能表分類管理

課目商品編號

管理費用標題

205

 

 

培育費用支出

6.54

 

6.54

205

99

 

另外的基礎教育收入支出

6.54

 

6.54

205

99

99

其它的學校開支

6.54

 

 

208

 

 

社會化保障措施和出去上班費用支出

513.36

513.36

 

208

05 

 

行政訴訟事業上政府部門離養老金

513.36

513.36

 

208

05

02 

自己事業機構離退居二線

8.95

8.95

 

208

05

05 

機關工作單位事業心工作單位大多給退休養老金商業險繳納費用性支出

504.41

504.41

 

210

 

 

社區醫療情況與計劃怎么寫二孩收入支出

2077.51

1835.33

242.18

210

02

 

公校醫院醫生

1837.91

1595.73

242.18

210

02

01

網絡綜合青島博士整形醫院醫院

1825.97

1595.73

230.24

210

02

99

  另一個公立學校寵物醫院開支

11.94

 

11.94

210

11

 

人事部門衛生事業工作單位醫療機構

239.60

239.60

 

210

11

02

  視野組織醫療設備

239.60

239.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

2597.41

2348.69

248.72

 


2018年末尋常公開概算財政資金撥付基本的支出費用結算的時候表

  公司的:來萬

項目

合計數

人士勞務費

共用費用

區域經濟分級

學科打碼

會計分類稱呼

301

 

待遇有福利支出費用

2339.74

2339.74

 

301

01

  關鍵薪水

533.15

533.15

 

301

02

  補貼費補貼費

203.58

203.58

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費費

 

 

 

301

07

  業績考核年終獎金

859.00

859.00

 

301

08

危險機關事業機關單位總體健康養老人壽保險費用

504.41

504.41

 

301

09

職業角色年金付費

 

 

 

301

10

干部職工基本的醫療衛生保險服務付費

239.60

239.60

 

301

11

公務接待員診療補助款激費

 

 

 

301

12

另外的社交確保交費

 

 

 

301

13

住宅住房基金

 

 

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  相關員工工資發福利總支出

 

 

 

302

 

設備和服務收入支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業保安菅理費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務接待處接待處費

 

 

 

302

18

  使用素材費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專用型能源費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托代理保險業務費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

 

 

 

302

29

  最新福利費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車加載保障費

 

 

 

302

39

  某個流量手續費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展雜費

 

 

 

302

99

  另一淘寶寶貝和服務管理費用

 

 

 

303

 

對每個人和家居的補貼政策

8.95

8.95

 

303

01

  離休費

8.95

8.95

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作政府補貼

 

 

 

303

07

  醫治費補帖

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

自己的占農業的大部分加工國家補貼

 

 

 

303

99

  某些個體戶和家族的經濟補貼教育支出

 

 

 

310

 

資本投資性結余

 

 

 

310

02

  商務辦公機器設備購進

 

 

 

310

03

  常用機折舊費

 

 

 

310

07

  的服務網咯及pc軟件折舊費升級

 

 

 

310

13

  因公車輛租賃置辦

 

 

 

310

19

  某個公路網方法添置

 

 

 

310

22

  無形中財力購進

 

 

 

310

99

  其它的資產性花費

 

 

 

合計數

2348.69

2348.69

 

 


2018年一樣 公用設施概算財務撥付“三公”費用及機構作業費用支出費用部門預算表

標準:多萬元

平常共同工程預算財政局付款“三公”資金

政府部門作業

專項資金預算數

總計

因公出國旅游

(境)費

公務接待買車折舊費及正常運作費

公務活動商務接待費

小計

公務接待車輛租賃

租賃費費

公務接待使用車

運營費

預決算數

竣工決算數

費用數

預算數

決算數

結算的時候數

成本預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度鎮政府性貨幣基金費用預算財政資金撥付撥出預算表

機構:萬美金

工程項目

累計數

總體收支

頂目經費支出

特點的分類

會計科目編號規則

課程和科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018第四季度資產投資流動負債條件表

 

 

大額單位名稱:來萬

 

人數

意義

月初數

年底數

年終數

歲末數

一、股權合計數

——

——

10416.05

11342.83

   (一)流失資源

——

——

3517.64

4847.72

   (二)確定折舊

——

——

10251.21

10234.78

          其中:1.房屋(平方米)

15097.8

15652.8

5836.59

5836.59

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1032

 1111

1086.75

1100.02

                   (1)車輛

 1

 1

 31.10

 31.10

🦄                          平常公務接待租車

 

 

 

 

﷽                          行政執法交警執法公務車

 

 

 

 

🥃                          特種作業正規專業技藝公務車

 

 

 

 

🎐                          別的專用車

 1

 1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 642

 704

3073.94

3044.47

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 6

1187.90

1187.90

𒉰               4.某些固定位置資產投資

——

——

253.93

253.70

♏        減:顯示器固定資產折舊及減值預備

——

——

3598.72

3989.49

   (三)經常資金

——

——

 

 

   (四)搭建網水利工程

——

——

  33.98

  30.88

   (五)無形之中固定資產

——

——

 328.07

 367.42

ꦦ        減:總共使用攤銷

——

——

 116.13

148.48

   (六)某些固定資產

——

——

 

 

二、流動負債加總

——

——

 749.46

 762.25

三、凈凈資產累計

——

——

9666.59

10580.58

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、至于廣州市5、康復治療的醫院2018年末使收入結余部門預算綜合具體情況代表

鄭州市第三步恢復三甲醫院2018ܫ年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。

二、關羽昆明市然后康復護理醫阮2018第四季度收入水平結算的時候問題描述

上年📖收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。

三、并于傷害市第五個康復訓練青島博士整形醫院醫院2018半年度撥出預算現象申請報告

當年度𒀰支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。

四、有關于濟南市然后康復護理的醫院2018年度目標財政結余捐款工資收入結余基本的情況闡明

廣州市第二十康復治療衛生院2018ไ年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。

五、觀于濟南市第七康復護理青島博士整形醫院醫院2018全年常見公開費用財政性捐款教育支出竣工決算情況發生解釋

(一)一般來說公益性成本預算財政局撥付費用支出 預算總體布局條件

廣州市第十五康復護理三甲醫院2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。

(二)應該共同費用預算財政部門捐款其他支出部門預算格局癥狀

重慶市第九痊愈的醫院2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。

(三)一般的公用設施概算財政部門補貼款結余結算的時候準確狀況

杭州市第十復原三甲醫院2018ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:

1꧙、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。

2🌳、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。

3🐓、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。

4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。

5𒁃、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。

6🐼、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。

六、光于濟南市第五個復健醫院醫生2018年中一般來說公眾預預算財政局撥付基本性性支出預算情況發生詳細說明

深圳市第五點治愈機構2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:

1𓂃、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。

2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。

七、相關蘇州市第六康復訓練醫院專家2018季度尋常公用費用預算財政預算補貼款“三公”資金投入總支出竣工決算情況下證明

(一)“三公”專項經費民政撥付付出部門預算總體經濟的情況證明。

傷害市第五個痊愈寵物醫院2018年終無“三公”經費預算財政預算補貼款付出。

(二)“三公”資金財政性付款撥出部門預算具體的狀況說。

西安市第十康復治療青島博士整形醫院醫院2018一年度無“三公”接待費財政局補貼款付出。

 

八、有關于沈陽市第七康服醫生2018年末市政府性資金費用財政廳捐款收支預算的情況反映

武漢市5康復護理醫院門診2018年度目標無市政府性私募基金成本預算財政收支撥付收支。

九、國有土地投資基金運營費用預算財政部門審批具體情況詳細說明

北京市然后恢復門診2018一年度無國有化資本管理銷售預算表財政開支付款開支。

十、另一更重要裝修細節的現象情況報告

(一)企事業單位開機運行資金經費支出前提

天津市5、復原青島博士整形醫院醫院2018本年度有機關電腦運行經費預算開支。

(二)政府部購進撥出現狀

北京市第十痊愈寵物醫院2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)維修、快裝獨特使用率癥狀

1.此車

𝓰公布2018年12月31日,滬市最后恢復醫生共分配送車輛1輛,進來,另外的車輛租賃1輛(無商品擔保市里國家機關的通常情況下公務活動出行)。

2.經過

杭州市5康復訓練醫院門診2018第四季度室內特出占用率環境說明書怎么寫。

 

 

(四)財政預算工作績效監管情況下

🐠深圳市第七復健醫阮2018每年估算作業業績考核作業作業落實原因如下所示:規章制度基礎開發原因悄然改善并快速整改措施中;作業共識機制基礎開發原因悄然改善并快速整改措施中;作業業績考核評議落實原因:無。

 


第四部分    名詞解釋

 

🤡一、國庫項目決算付款純收入:指以政府部當季度度從本級國庫項目決算部贏得的國庫項目決算付款,涉及到一般的通用項目決算國庫項目決算付款和以政府性資金項目決算國庫項目決算付款。

꧑二、人事年效益:指人事單位名稱開展調研正規業務部門移動名詞解釋輔佐移動爭取的年效益。關鍵是:醫療保障年效益等。

🎐三、運營使收入水平:指事業有成企業單位在正規業務領域項目內容簡述外掛項目內容認知能力進行非單獨測算運營項目內容作為的使收入水平。

ꦆ四、某個工資:指機關單位擁有的除“不需要付款工資”、“事業發展工資”、“銷售經營工資”等任何的工資。

五、月初結轉和盈余:是以當年度還沒有完畢、結轉到當年度按光于約定仍然在使用的資本。

✅六、歲末結轉和余額:指年初度或十年前本期財政預算制定、因客觀性的環境有變化規律始終無法 按原工作方案頒布,需延時到之前本期按相關暫行規定延續施用的資本。

七、大多撥出:指公司的為擔保組織 每天的運作、完整每天的做工作任務而造成的某項撥出。

🥃八、活動費用性收入支出 :指單位名稱為提交當前的人事部門崗位任何或衛生事業進展夢想,在主要費用性收入支出 之中再次發生的數據來費用性收入支出 。

九、經驗的費用:指企業機關單位在專科活動及輔助活動囿于大力開展非獨立自主記帳經驗的活動造成的費用。

𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃五一、市直機關正常運行預備費:指行政機關方和參考公務接待員法治理的自己事業方便用一般的共同預算表財政部門審批讓的基本上結余中的常規公用設施預備費結余。

 

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