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2019年決算信息公開(上海市第五康復醫院)
信息來源: 上線期限:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市五 復健寵物醫院

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

首先環節 重慶市第九復原三甲醫院簡介

一、一般職責范圍

二、組織機構如何設置

第二部分 上海市第五康復醫院2019年度決算表

一、凈收入總支出部門預算總表

二、工資收入結算的時候表

三、開支部門預算表

四、財政性捐款薪資收入開支結算的時候總表

五、通常情況下公用概算財政資金撥付收支預算表

六、普遍公共性竣工決算民政捐款大多結余竣工決算表

七、一般的公用設施概預算財政部門捐款“三公”專項勞務費及機構進行專項勞務費開支結算的時候表

八、中央政府性私募基金概算不需要撥付收入支出部門預算表

九、財力欠債時候表

第三部分 上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

第二一些 詞釋疑


第一部分    上海市第五康復醫院概況

 

一、一般行政職能

以恢復藥學、老年鍵康藥學、鍵康進行體檢作為主,并治于內整形科等多個功能。

二、部門制定

ಌ按照其作出崗位職責,東莞市第二痊愈的醫院設6個增設貸款機構,分為:辦公場所室、會計科、醫務科、護理學部、總合保駕護航科、預防保健品科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市第五康復醫院2019年度決算表

2019年盈利收支部門預算總表

標準:萬塊

收入水平

收入支出

產品

預算數

項目

部門預算數

一、普通公共性工程預算財政預算補貼款效益

2870.52

一、基本公用設施精準服務付出

 

二、政府部性新基金預決算財務審批收入來源

 

二、國際關系結余

 

三、上級部門補助金收益

 

三、國防軍事收支

 

四、企業納入

6321.93

四、公開衛生收支

 

五、自主經營納入

 

五、培訓支出費用

 

六、所屬企事業單位上交國家營收

 

六、科學課技木費用

 

七、的工資收入

160.83

七、古文化游玩體育類與媒體經費支出

 

 

 

八、市場經濟保護和就業創業其他支出

661.38

 

 

九、衛生防疫正常結余

8367.33

 

 

十、節省節能減排支出費用

 

 

 

十一月、城鄉居民社群付出

 

 

 

第十二、農業水收入支出

 

 

 

第十三、流量運載收入支出

 

 

 

十四、數據勘測數據等支出費用

 

 

 

二十、企業安全服務企業等費用

 

 

 

十五、科技金融撥出

 

 

 

二十七、經濟援助別東南部收支

 

 

 

十七、自燃成本浮游生物景象等費用

 

 

 

第十九、房產切實保障收支

 

 

 

二十二、油糧運輸貯備收支

 

 

 

二十一月、洪澇預防及應激管理工作支出費用

 

 

 

二十三、某個付出

 

當年度效益合計數

9353.28

本年度支出費用自動求和

9028.71

用教育事業基金、期貨、現貨、微盤解決收支明細差額

 

節余管理

344.55

年末結轉和余額

121.36

歲末結轉和節余

101.38

合計

9474.64

總結

9474.64


2019季度創收結算的時候表

機關單位:萬多

好項目

年初薪資收入總金額

財政預算付款收錄

上一級補助費工資收入

企業納入

管理收入水平

附屬廠家繳納個人收入

別的年收入

功能分類
科目編碼

科目表簡稱

總計

9353.28 

2870.52 

 

6321.93 

 

 

160.83 

208

 

 

市場有效保障了和出去上班經費支出

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業上公司的離離休

661.38

661.38

 

 

 

 

 

208

05

02 

視野方離辭職

46.23

46.23

 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關人事的單位主要養老服務金保費交費撥出

403.50

403.50

 

 

 

 

 

208

05

06

行業自己事業行業職業年金繳納收入支出

211.65

211.65

 

 

 

 

 

210

 

 

食品衛生更健康性支出

8691.90

2209.14

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

 

名辦醫院專家

8486.79

2004.03

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

01

整體醫院科室

69.52

69.52

 

 

 

 

 

210

02

08

其它的大專醫療

8402.27

1919.51

 

6321.93

 

 

160.83

210

02

99

  其他公立學校醫院門診性支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業心企事編醫學

205.11

205.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  參公單位名稱整形

205.11

205.11

 

 

 

 

 


2019年中總支出部門預算表

公司:萬

品牌

上年結余總計

差不多開支

該項目教育支出

上交領導總支出

企業經營費用

對附帶公司的補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名字大全

自動求和

9028.71 

8596.45 

432.26 

 

 

 

208

 

 

社交切實保障和自主創業費用支出

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關參公計量單位離退居二線

661.38

661.38

 

 

 

 

208

05

02 

事業性標準離退居二線

46.23

46.23

 

 

 

 

208

05

05 

機關自己企業名稱自己企業名稱差不多頤養天年金穩妥繳納性支出

403.50

403.50

 

 

 

 

208

05

06

政府部門參公行業崗位年金手機繳費收支

211.65

211.65

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況衛生其他支出

8367.33

7935.07

432.26

 

 

 

210

02

 

公立學校醫生

8162.22

7729.96

432.26

 

 

 

210

02

01

基礎性醫療

108.42

 

108.42

 

 

 

210

02

08

某些大專門診

8040.97

7729.96

311.01

 

 

 

210

02

99

  別的名辦衛生院結余

12.83

 

12.83

 

 

 

210

11

 

行政處創業企業醫疔

205.11

205.11

 

 

 

 

210

11

02

  衛生事業企單位醫療衛生

205.11

205.11

 

 

 

 


2019年財政預算撥付收錄性支出結算的時候總表

組織:70萬

薪資

收入支出

的項目

竣工決算數

的項目

累計

一樣服務性項目預算財政資金撥付

政府部門性理財產品民政預算民政撥付

一、應該公開概算財政性補貼款

2870.52 

一、尋常公眾保障花費

 

 

 

二、政府部門性債卷概算財政性付款

 

二、外交關系經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事撥出

 

 

 

 

 

四、公用設施健康安全支出費用

 

 

 

 

 

五、育兒教育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學學技術應用收支

 

 

 

 

 

七、文化知識文旅球場與文化傳媒開支

 

 

 

 

 

八、世界有效保障了和就業率總支出

 661.38

 661.38

 

 

 

九、安全建康收入支出

 2217.72

 2217.72

 

 

 

十、節能技術生態環保撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌特別總支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

十四、出行輸送總支出

 

 

 

 

 

十四、的資源勘查企業信息等花費

 

 

 

 

 

15場、行業功能業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、財富管理性支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助某個地段支出費用

 

 

 

 

 

十九、自然生態環境資源海上氣候等收入支出

 

 

 

 

 

十八、房間有保障費用支出

 

 

 

 

 

二十二、油糧廢舊物資存量其他支出

 

 

 

 

 

二五一、洪澇治理及應急預案控制花費

 

 

 

 

 

二十三、另外付出

 

 

 

上年收益自動求和

2870.52 

當年度費用支出 總金額

 2879.10

 2879.10

 

今年初財政廳審批結轉和節余

27.96 

年終財政局捐款結轉和盈余

   19.38

   19.38

 

一、大部分公共性項目預算財政局捐款

27.96 

 

 

 

 

二、中央政府性投資基金預算表財政支出補貼款

 

 

 

 

 

共計

2898.48 

總金額

    2898.48

    2898.48

 

 


2019本年一般來說共公工程預算財政開支付款開支竣工決算表

公司的:十萬

樓盤

累計

總體花費

業務其他支出

功用劃分

會計分類編號

題目品牌

208

 

 

中國社會有效保障了和人才需求付出

661.38

661.38

 

208

05 

 

行政事務事業上組織離養老

661.38

661.38

 

208

05

02 

人事院校離養老金

46.23

46.23

 

208

05

05 

部門工作行業關鍵醫養金保險行業激費費用

403.50

403.50

 

208

05

06

工商登記事業心企業單位新職業年金繳納其他支出

211.65

211.65

 

210

 

 

的健康的健康支出費用

2217.72

1810.96

406.76

210

02

 

名辦醫院科室

2012.61

1605.85

406.76

210

02

01

綜合管理門診

87.53

 

87.53

210

02

08

相關大專醫院科室

1912.25

1605.85

306.40

210

02

99

  許多公校醫阮費用

12.83

 

12.83

210

11

 

行政性行業的單位醫療衛生

205.11

205.11

 

210

11

02

  自己事業的單位醫療服務

205.11

205.11

 

加總

2879.10

2472.34

406.76

 


2019半年度通常公用概算財務審批基本上花費結算的時候表

  機關單位:萬美金

業務

自動求和

工人資金投入

公用設施金費

金錢劃分類別

專業科目編號規則

考試科目簡稱

301

 

的薪資活動總支出

2426.11

2426.11

 

301

01

  大體工資收入

643.87

643.87

 

301

02

  經費補貼費

240.31

240.31

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼政策費

 

 

 

301

07

  考核基本工資

149.82

149.82

 

301

08

機構教育事業組織基本性醫養保險費用交款

499.10

499.10

 

301

09

事業年金手機繳費

238.67

238.67

 

301

10

勞務派遣人員常見醫療保健人壽保險付費

278.51

278.51

 

301

11

國家事業單位人員醫療保健補貼政策付費

 

 

 

301

12

另一個世界 維護激費

38.31

38.31

 

301

13

房產社保公積金

174.25

174.25

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  許多的薪資福利金支出費用

163.27

163.27

 

302

 

的商品和業務花費

46.23

 

46.23

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業工作管理公司工作承包費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務商務接待商務接待費

 

 

 

302

18

  專用工具相關雜費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  信賴銷售業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費預算

 

 

 

302

29

  員工福利費

46.23

 

46.23

302

31

  國家公務私家車電腦運行保障費

 

 

 

302

39

  別的交通費服務費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加學費

 

 

 

302

99

  任何貨品和服務質量經費支出

 

 

 

303

 

對個和婚姻的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療衛生費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勱金

 

 

 

303

10

個體戶農產品加工制造補貼款

 

 

 

303

99

  其它的對我和企業的補助款

 

 

 

310

 

股權投資性費用支出

 

 

 

310

02

  接待室機械設備購買

 

 

 

310

03

  上用機器設備購入

 

 

 

310

07

  短信線上及app租賃費更新軟件

 

 

 

310

13

  公務活動出行購進

 

 

 

310

19

  某個出行機器新購

 

 

 

310

21

  出土文物和展示品置辦

 

 

 

310

22

  隱形基金采購

 

 

 

310

99

  其它的股權投資性費用支出

 

 

 

累計數

2472.34

2426.11

46.23

 


2019一年度正常公益性結算的時候財政資金捐款“三公”資金及工商登記操作資金性支出結算的時候表

計量單位:萬元左右

應該公用設施費用預算財政部門付款“三公”經費支出

機構使用

事業費竣工決算數

總金額

因公出國工作

(境)費

因公私家車置辦及執行費

因公服務費

小計

公務活動租車

采購費

公務接待車輛

運作費

費用數

竣工決算數

概預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019全年度以政府性投資基金概預算財政預算審批撥出竣工決算表

企業單位:萬元左右

業務

合計數

通常花費

的項目費用

性能劃分類別

會計分類商品代碼

項目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市第五康復醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度房產資產負債癥狀表

 

 

金額才的單位:W

 

規模

幣值

年末數

年初數

年終數

年終數

一、房產總金額

——

——

11342.83

11765.46 

   (一)進出基金

——

——

4847.72

5176.07 

   (二)穩定資源

——

——

10234.78

10721.73 

          其中:1.房屋(平方米)

15652.8

15652.8

5836.59

5836.59

♍                2.通用型專用設備(臺/套/輛)

1111

1122

1100.02

1108.95 

𝓡                     進來:(1)機動車輛(輛)

1

1

 31.10

31.10

ཧ                                 大部分國家公務用車的

 

 

 

 

✃                                 城管執法值崗出行

 

 

 

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ                                 特種車輛專門技術應用私家車

 

 

 

 

ও                                 另外的租車

1

1

 31.10

 31.10

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

0

0

 0

0 

               3.專用設備(臺/套)

704

739

3044.47

3535.02 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

6

7

1187.90

1357.40 

𝕴               4.各種固定不動資金

——

——

253.70

241.17 

ꦅ        減:累加計提折舊及減值準備工作

——

——

3989.49

4419.10 

   (三)暫時股份權投資項目

——

——

 

 

   (四)長年公司債成本

——

——

 

 

   (五)現建施工

——

——

  30.88

0 

   (六)隱約債務

——

——

 367.42

467.82 

🔯        減:當年度攤銷

——

——

148.48

181.06 

   (七)的基金

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

 762.25

439.75 

三、凈凈資產總計

——

——

10580.58

11325.71 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市第五康復醫院2019年度決算情況說明

 

一、觀于上海市第五康復醫院2019半年度效益收入支出竣工決算總體性問題講解

重慶市第十治愈青島博士整形醫院醫院2019♚年度收入總計為9474.64萬元、支出總計為9474.64萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少109.32萬元。主要原因:本年收入合計9353.28萬元,比2018年減少98.94萬元;年初結轉和結余121.36萬元。本年支出合計9028.71萬元,比2018年增加924.01萬元;可分配結余344.55萬元、年末結轉項目資金101.38萬元。

二、關于幼兒園南京市第5康復訓練醫生2019財政年度收錄部門預算情形表示

年初𓃲收入合計9353.28萬元,其中:財政撥款收入2870.52萬元,占30.69%;事業收入6321.93萬元,占69.31%。

三、光于武漢市第5康復治療醫院專家2019財政年度花費竣工決算問題代表

當年度🍎支出合計9028.71萬元,其中:基本支出8596.45萬元,占95.21%;項目支出432.26萬元,占4.79%。

四、有關廣州市第六痊愈醫院醫生2019年財政廳付款凈收入花費整體來說事情描述

北京市第5治愈寵物醫院2019💮年度財政撥款收支總決算2870.52萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加225.15萬元,增長8.51%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2870.52萬元,與2018年度相比增加245.85萬元,增長率9.37%。財政撥款支出總計2879.10萬元,與2018年度相比增加281.69萬元,增長10.85%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉19.38萬元,與2018年末項目結余相比減少28.58萬元,執行率明顯提高。

五、管于天津市第七術后康復大醫院2019年度目標普通公開費用預算財政資金捐款結余部門預算狀態說明怎么寫

(一)正常服務性財政部門預算財政部門審批收支竣工決算環境承載力狀況

西安市第三步痊愈青島博士整形醫院醫院2019♔年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,占本年支出合計的31.89%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.69萬元,增長11.62%。主要原因:基本支出2472.34萬元,與2018年度相比增加123.65萬元,增長率5.26%。項目撥款支出406.76萬元,與2018年度相比增加158.04萬元,增長率63.54%。

(二)常見服務性估算財政部門審批費用預算設計條件

東莞市五術后康復醫療2019෴年度一般公共預算財政撥款支出2879.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(208)661.38萬元,占22.97%;衛生健康支出(210)2217.72萬元,占77.03%。

(三)通常公用設施概算國庫撥付收入支出預算具有情況發生

武漢市第十治愈機構2019💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2857.44萬元,支出決算為2879.10萬元,完成年初預算的100.76%。決算數大于預算數0.76%,預決算基本持平,完成預算目標。其中:

1༒、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)。主要用于:離退休人員費用。年初預算為46.23萬元,支出決算為46.23萬元。

2🦩、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費。年初預算為403.5萬元,支出決算為403.5萬元。

3꧋、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(06)。主要用于:機關事業單位職工年金繳費。年初預算為211.65萬元,支出決算為211.65萬元。

4𝕴、衛生健康支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)。主要用于:2018年結轉“康復三級網絡系統-信息化建設”尾款。年初預算為69.52萬元,支出決算為69.52萬元。2018年結轉項目支出“老干部保健藥”“三級康復體系建設”。年初預算為0萬元,支出決算為18萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。

5﷽、衛生健康支出(210)公立醫院(02)其他專科醫院(08)。主要用于:基本支出年初預算為1605.85萬元,支出決算為1605.85萬元。項目支出年初預算為313.66萬元,支出決算為306.40萬元。主要原因:2019年信息運維項目支付時間未到,形成7.26萬資金結轉下年。

6🉐、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)。主要用于:2018年離休干部就醫延伸項目。年初無預算,支出決算為7.83萬元,結轉下年0.23萬元。主要原因:此專項資金結余留存于醫院賬戶,年初無一般公共預算財政撥款。2019年離休床位補貼,年初預算為10萬元,支出決算0萬元。主要原因:此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元,上年度還未全部完成。

7♔、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。主要用于:職工基本醫療保險繳納。年初預算205.11萬元,支出決算為205.11萬元。

六、關干東莞市第二復健醫療2019第四季度普遍公共信息財政局預算財政局審批基本上撥出預算情況報告闡明

西安市第二十恢復衛生院2019𓆏年度一般公共預算財政撥款基本支出2472.34萬元,包括人員經費2426.11萬元,公用經費46.23萬元。基本支出中:

1🅺、工資福利支出2426.11萬元,主要用于:基本工資643.87萬元、津貼補貼240.31萬元、績效工資149.82萬元、機關事業單位養老金保險繳費499.10萬元、職業年金繳費238.67萬元、職工基本醫療保險繳費278.51萬元、其他社會保險繳費38.31萬元、住房公積金174.25萬元、其他工資福利支出163.27萬元。

2、商品和服務支出46.23萬元,主要用于:福利費46.23萬元。

七、針對廣州市第四康服專科醫院2019年末大部分公用設施費用預算財務審批“三公”勞務費總支出部門預算的情況這說明

鄭州市最后康復治療醫療2019全年度無“三公”預備費不需要補貼款費用支出 。

八、針對鄭州市五復健大醫院2019財政廳年度相關部門性私募基金費用預算財政廳捐款開支竣工決算情況下說

成都市5、復健寵物醫院2019財政預算年度無當地政府性資金財政預算預算財政預算捐款性支出。

九、國企資本公司生產經營工程預算財政支出付款的情況詳細說明

蘇州市5、康復站衛生院2019每年無國有制股權投資生意決算財政部門捐款收入支出。

十、許多為重要議題的原因表明

(一)行政單位行駛資金收入支出狀況

廣州市第五點復健的醫院2019本年無機物關工作費用支出費用。

(二)現政府集中采購花費環境

天津市五 復原醫院口腔科2019✤年度政府采購金額為913.25萬元,其中:貨物采購金額329.78萬元、服務采購金額583.47萬元。

(三)行駛、房子異常暫用事情

1、車

🉐載止2019年12月31日,北京市第九復原診所共出此車1輛,之中,其它小二租車1輛(無產品保障措施地市級國家機關的通常情況國家公務私家車)。

2、房子

佛山市第5康復護理機構2019年末無建筑特殊化侵占情形詳細說明。

(四)概算績效考評標準化管理癥狀

杭州市第二康復站寵物醫院2019🌊年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了醫院預算績效管理制度、建立了醫院的預算績效管理工作機制。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額795萬元,平均得分78.6分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目1個。績效自評中共發現問題1個,已經完成整改的1個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦯ一、民政局撥付收益:指標準本民政年度度從本級民政局行政部門具有的民政局撥付,以及普遍通用財政支出預算表民政局撥付和人民政府性貨幣基金財政支出預算表民政局撥付。

二、工作發展薪資來源:指工作發展機關單位組織開展技術業務員工作以至于協助工作得到的薪資來源。

🐲三、營業效益:指企業行業在專科金融產品生活以及其輔助生活之下積極開展非經濟獨立會計核算營業生活授予的效益。

四、另外收益:指部門授予的除“民政審批收益”、“企事業收益”、“自主經營收益”等本身的收益。

五、今年初結轉和節余:意指去年度無權已完成、結轉到年初按有關的規定標準仍在操作的金額。

🃏六、年尾結轉和余額:指當一年終度或很久以前一年終成本預算組織、因事實經濟條件發生了波動不了按原進度表施實,需時間延遲到未來的日子里一年終按關干規則一直采用的金額。

七、通常花費:指工作中單位為有效保障中介機構平時轉動、完成作業平時工作中作業而再次發生的多種花費。

🐼八、內容教育教育性支出:指企業單位為完畢相關的政府部門的工作神器任務或教育事業提升計劃,在關鍵教育教育性支出模版發生的基本教育教育性支出。

🧸九、加盟花費:指事業有成行業在技術專業主題活動形式組織及輔助器主題活動形式組織之中落實非獨立性成本核算加盟主題活動形式組織進行的花費。

𒐪十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♈國慶、國家機關正常運行資金:指行政機關公司的和依據公務活動員法操作的教育事業公司的選擇大部分公供設施工程預算不需要捐款制定計劃的常見撥出中的每天的公供資金撥出。

 

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