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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 分享時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區公司專科醫院

2019半年度竣工決算

 


目  錄

 

一是部位 西安市松江區平臺醫院簡況

一、重點主要職責

二、組織 軟件設置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、納入花費結算的時候總表

二、創收預算表

三、費用竣工決算表

四、財政部門補貼款創收收入支出部門預算總表

五、一般來說公益性民政預算民政審批結余竣工決算表

六、通常情況公用預算表財政性審批最基本費用部門預算表

七、尋常公共性項目預算不需要捐款“三公”事業費及機關單位工作事業費撥出結算的時候表

八、縣政府性新基金估算財政部門撥付支出費用部門預算表

九、資金流動負債現狀表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

四、區域 名稱解說


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、首要職能部門

💯杭州市市松江區咨詢服務保障中心醫院作為一個2級甲等醫院,身肩著地方社區整形管理咨詢服務保障中心的職責范圍,為松江民眾機體鍵康提供了社區整形管理與基礎保護中醫預防保健服務保障。深入開展社區整形管理與基礎保護,醫療設備教學,醫療設備的研究,安全衛生情況社區整形管理的考生技能培訓,安全衛生情況技巧的考生立刻教學,中醫預防保健與鍵康教學。

佛山市松江區心中醫阮🉐作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、企業安裝

結合上面的主要職責,滬市松江區核心大醫院設40𝓡個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019季度凈收入支出費用預算總表

廠家:十萬

薪資收入

支出費用

工程

竣工決算數

產品

竣工決算數

一、大部分公開決算國庫捐款收錄

22385.03

一、普通公用售后服務教育支出

 

二、政府部門性貨幣基金估算財政預算撥付收益

3293.59

二、外交政策費用

 

三、上級部門補助款年收入

 

三、國防科技經費支出

 

四、事業上的薪資

112239.83

四、共公安全管理收入支出

 

五、管理收錄

 

五、文化教育收入支出

 

六、加盟的單位上交使收入

 

六、數學技術性教育支出

 

七、其他的收錄

883.79

七、企業文化親子旅游休育與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

 

 

八、社會各界切實保障和就業的收入支出

6824.39

 

 

九、安全衛生鍵康收入支出

128333.85

 

 

十、環保標準環保標準結余

 

 

 

五一、村鎮建設街道辦事處費用

3293.59

 

 

十三、農林業水性支出

 

 

 

十五、交通線運送費用

 

 

 

十四、市場探礦信息內容等開支

 

 

 

第十三、商業地產貼心第三產業等費用支出

 

 

 

16、金融科技付出

 

 

 

二十七、救助的位置教育支出

 

 

 

十七、清新資源量大海氣候等收支

 

 

 

第十九、房產質量保障開支

1597.07

 

 

三十五、調味品原材料設備儲備量付出

 

 

 

二11、洪澇預防治療及突發維護其他支出

 

 

 

二12、相關性支出

 

年初盈利總計

138802.23

本年度性支出合計數

140048.91

用參公股票基金補救收入支出差額

2582.18

節余分發

 

期初結轉和余額

1464.75

歲末結轉和余額

2800.25

累計

142849.16

總共

142849.16


2019全年工資預算表

企業:百萬元

活動

本年度薪水合計數

財政資金補貼款工資收入

上家補助費收益

視野盈利

營運收入來源

附設企業繳納使收入

某個薪資

功能分類
科目編碼

專業科目名稱

累計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

中國社會服務和畢業生就業支出費用

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上的工作單位離退職

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展部門離離休

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關事業組織基本的醫療保險服務保險服務手機繳費結余

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關企業工作單位工作年金納費其他支出

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生營養健康教育支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公辦青島博士整形醫院醫院

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

綜上三甲醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

另外公立學校醫阮開支

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業企業治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業性計量單位醫療設備

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

成鄉社區網站支出費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

大都市基礎條件安全設施配合費分配的收支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

一些中小城市基礎條件配制一起費設置的費用支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房產服務收入支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房轉型結余

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

房產北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019年終支出費用結算的時候表

廠家:萬

創業項目

本年度開支累計

首要費用支出

投資項目經費支出

上交上一級教育支出

加盟花費

對附帶企事業單位補貼申請書支出費用

功能分類
科目編碼

會計分類品牌

累計數

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

生活基本保障和就業機會其他支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟企業發展機關單位離離休

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

參公企公務員離退體

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關教育事業企事業單位考試幾乎養老服務商業保險付費支出費用

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

危險機關人事政府部門崗位年金繳納支出費用

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況正常性支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

私立醫療

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

總合的醫院

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

其余醫衛生院費用支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

政府部門參公的單位醫遼

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

行業工作單位治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉統籌居委收入支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

城區基礎框架公用設施設備配套費按排的付出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

許多地區框架建筑設施設備配套費制定的支出費用

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

居住房機構改革付出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

商品房住房基金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末財政支出費用撥付工資收入支出費用結算的時候總表

企業單位:萬美元

效益

總支出

項目流程

部門預算數

樓盤

加總

大部分公用概算財政資金補貼款

政府機構性債卷預決算財政局補貼款

一、一半共同費用預算財務付款

22385.03 

一、常見公共信息服務培訓收支

 

 

 

二、政府部門性股票基金工程預算財務捐款

3293.59 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

四、共公防護支出費用

 

 

 

 

 

五、的教育費用

 

 

 

 

 

六、實驗技術工藝花費

 

 

 

 

 

七、文化藝術度假旅游體育教育與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

 

 

 

 

八、社會的保證和就業形勢花費

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、安全衛生正常費用支出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、節能減排的環保開支

 

 

 

 

 

11、成鄉居委會費用

 3293.59

 

3293.59 

 

 

第十二、畜牧業水性支出

 

 

 

 

 

第十三、路網運送其他支出

 

 

 

 

 

十四、教育資源勘察問題等總支出

 

 

 

 

 

第十五、商業精準服務精準流通業等總支出

 

 

 

 

 

16、財務撥出

 

 

 

 

 

十二、支援許多地方收入支出

 

 

 

 

 

十七、自然環境資源的海洋資源氣象局等總支出

 

 

 

 

 

十八、商品房確保教育支出

1597.07 

 1597.07

 

 

 

20、糧油食品武器裝備保障性支出

 

 

 

 

 

二國慶、洪澇防治法及應對工作管理其他支出

 

 

 

 

 

二第十二、某些其他支出

 

 

 

上年個人收入總金額

25678.61 

當年度教育支出累計數

24844.15

21550.56

3293.59

年終民政付款結轉和盈余

1138.69 

年底國庫補貼款結轉和余額

1973.16 

1973.16 

 

一、常見公共性財政廳預算財政廳撥付

1138.69 

 

 

 

 

二、當地政府性私募基金預決算財政局付款

 

 

 

 

 

總共

26817.31 

合計

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019年度目標正常服務性成本預算財政性補貼款費用支出 結算的時候表

部門:萬美金

內容

總計

常見結余

業務費用支出

基本功能區分

題目商品代碼

會計分類公司名稱

208

 

 

社會各界的保障和就業形勢支出費用

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政處企業發展單位名稱離提前退休

6824.39

6824.39

 

208

05

02

參公機構離提前退休

436.11

436.11

 

208

05

05

政府機關自己事業廠家大多養老院穩妥激費教育支出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

機關事業部門事業部門職業類型年金付款花費

1825.22

1825.22

 

210

 

 

干凈綠色健康性支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公力門診

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

整體專科醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另一個公校的醫院收入支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政訴訟事業有成企機關事業單位醫治

2167.45

2167.45

 

210

11

02

工作院校醫療保障

2167.45

2167.45

 

221

 

 

商品房服務保障費用支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

公寓房創新開支

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

公寓房公積金貸款

1597.07

1597.07

 

自動求和

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019本年度一般公共服務費用預算財政預算付款一般花費竣工決算表

  基層單位:萬是

項目

總金額

人群資金投入

公共專項經費

經濟實惠細分

幾個會計科目公司名稱

課程和科目商品代碼

301

 

月薪福利性其他支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  常見待遇

935.10

935.10

0.00

301

2

  補助補助

182.03

182.03

0.00

301

3

  獎金稅率

0.00

0.00

0.00

301

6

  餐費補貼費費

0.00

0.00

0.00

301

7

  業績考核公資

4192.13

4192.13

0.00

301

8

市直機關事業心行業核心醫療保險公司保險公司網上繳費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

角色年金繳納

1825.22

1825.22

0.00

301

10

教工最基本醫療保健保險公司繳納費用

2167.45

2167.45

0.00

301

11

因公員治療補助費繳付

0.00

0.00

0.00

301

12

別的市場經濟維護交款

247.64

247.64

0.00

301

13

公寓房社保公積金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫疔費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其他的薪資獎勵經費支出

509.20

509.20

0.00

302

 

商品信息和服務管理性支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  企業辦公費

0.00

0.00

0.00

302

2

  數碼打印費

0.00

0.00

0.00

302

3

  資訊費

0.00

0.00

0.00

302

4

  流程費

0.00

0.00

0.00

302

5

  有水費

0.00

0.00

0.00

302

6

  煤氣費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電局費

0.00

0.00

0.00

302

8

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  業主管理工作費

0.00

0.00

0.00

302

11

  差旅費報銷

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公出國留學(境)成本

0.00

0.00

0.00

302

13

  保修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  供應費

0.00

0.00

0.00

302

15

  擴大會議費

0.00

0.00

0.00

302

16

  培訓課程費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公接持費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專業級文件費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝購進費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專門的生物燃料費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務工費

0.00

0.00

0.00

302

27

  委托代理業務量費

0.00

0.00

0.00

302

28

  企業工會專項經費

0.00

0.00

0.00

302

29

  社會福利費

189.05

0.00

189.05

302

31

  公務接待私家車加載運營維護費

0.00

0.00

0.00

302

39

  相關交通運輸費用的

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及擴展相應費用

0.00

0.00

0.00

302

99

  任何淘寶寶貝和安全服務費用支出

77.22

0.00

77.22

303

 

對他人什么是家庭生活的補助費

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  退職費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  日常生活經濟補貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  整形費補貼申請書

0.00

0.00

0.00

303

8

  資助金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎勵活動金

0.00

0.00

0.00

303

10

個體漁業出產補貼金

0.00

0.00

0.00

303

99

  另外的對我和家廷的補助費

1.70

1.70

0.00

310

 

股權投資性花費

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公區專用設備購入

0.00

0.00

0.00

310

3

  專業化機器折舊費

0.00

0.00

0.00

310

7

  的信息平臺站及小軟件租賃費內容更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  公務接待租車置辦

0.00

0.00

0.00

310

19

  一些交通配套用具購買

0.00

0.00

0.00

310

21

  歷史文物和陳列設計品置辦

0.00

0.00

0.00

310

22

  隱形的財產購置費

0.00

0.00

0.00

310

99

  其余股權投資性總支出

0.00

0.00

0.00

預估合計

16657.53

16391.26

266.27


2019一年度似的公共信息估算民政捐款“三公”費用及工商登記自動運行費用性支出部門預算表

基層單位:萬美元

通常情況下通用概預算財政局捐款“三公”專項經費

機關單位執行

費用部門預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公租車置辦及正常運行費

因公迎送費

小計

公務活動車輛使用

購買費

公務活動小二租車

啟用費

預決算數

結算的時候數

估算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年末部門性理財產品預結算的時候財政資金付款花費結算的時候表

機關單位:萬是

建設項目

自動求和

首要費用支出

大型項目支出費用

作用種類

項目商品編號

考試科目稱謂

212

 

 

城鄉建設社群花費

3293.59

 

3293.59

212

13

 

都市基礎理論體系整套搭配費科學安排的經費支出

3293.59

 

3293.59

212

13

99

另一旅游城市基本體系設備配套費配備的開支

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

累計

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度資本流動負債情況下表

 

 

余額政府部門:萬美金

 

數據

總價值

月初數

年尾數

月初數

年終數

一、資本加總

——

——

85460.48

87924.1

   (一)的流動財產

——

——

22455.6

18874.17

   (二)一定固定資產原值

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

🅠                2.專用機械(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

🍸                     中僅:(1)小轎車(輛)

4

4

105.78

105.78

꧙                                 似的公務活動使用車

 

 

 

 

♊                                 交通執法值崗專車

 

 

 

 

♒                                 重型正規能力租車

 

 

 

 

𓆏                                 另一個專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

🎶               4.其它統一房產

——

——

1309.25

1555.17

🎉        減:加權平均累計折舊及減值提前準備

——

——

38897.78

43387.7

   (三)持久股份的投資

——

——

0

0

   (四)短期企業債券項目投資

——

——

0

0

   (五)搭建網工程項目

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱形的固定資產

——

——

1708.48

2495.05

💙        減:累加攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)別的財產

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

11963.38

10495.17

三、凈股權合計數

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、有關蘇州市松江區中間醫阮2019全年度收入來源費用竣工決算整體來說的情況說

重慶市松江區中心的醫院醫生2019🦋年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、有關廣州市松江區中心局診所2019每年效益竣工決算實際說明書

本年度𓃲收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、有關于西安市松江區學校專科醫院2019當年度花費竣工決算癥狀介紹

上年☂支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、觀于南京市松江區基地醫院科室2019本年度財政性補貼款利潤結余基本實際情況闡明

廣州市松江區中心點三甲醫院2019💝年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、關與蘇州市松江區基地專科醫院2019月度一般的公眾估算民政補貼款經費支出預算時候說明書

(一)基本公眾財政性預算財政性撥付總支出預算總體目標現狀

滬市松江區中心局診所2019🐽年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)應該公用概算財政部門付款收入支出結算的時候機構現狀

成都市市松江區重點醫院門診2019🍃年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)平常共公預預算財政資金審批支出費用預算大概實際情況

鄭州市松江區管理中心三甲醫院2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4💛、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5𒅌、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:非常方便人們就診,優化就診節點。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬美金,其他支出部門預算為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬美金,教育支出結算的時候為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、觀于北京市松江區學校醫院門診2019年末一樣通用工程預算財政廳撥付主要結余竣工決算情況報告代表

成都市松江區機構醫生2019♊年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1🌟、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2🔥、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政預算審批結余竣工決算整體來說前提講解。

傷害市松江區中間機構2019ꦦ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019🦹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”經費其他支出財政其他支出審批其他支出部門預算重要狀況說。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

𝄹國家公務車輛工作維護保養其他支出4.45萬美元。主要是在此車常規處理、給油。2019年,滬市松江區公司門診分屬各工程預算院校支出財政資金捐款的公務活動車輛租賃保證量為4輛。

八、對於重慶市松江區服務中心衛生院2019年中相關部門性股票基金概預算財務撥付其他支出結算的時候具體情況解釋

武漢市松江區中央醫院口腔科2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、公有資金自主經營概算財政預算付款情況詳細說明

傷害市松江區咨詢中心醫生2019年末無國企資源生意決算民政審批支出費用。

十、某些很重要重大事項的現象描述

(一)機關事業單位運轉資金投入付出情況下

成都市松江區平臺醫療機構2019一年度有機關運轉經費預算費用支出 。

(二)市政府采買付出原因

鄭州市松江區平臺機構2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)此車、室內特有暫用情況報告

1、小轎車

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、房源

昆明市松江區主醫生2019年中無快裝特別占有情況下證明。

(四)工程預算業績考核控制狀態

꧙上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🌜一、民政局機構支出捐款薪水:指單位名稱當年度從本級民政局機構支出機構拿到的民政局機構支出捐款,例如正常共同預決算民政局機構支出捐款和政府性性基金投資預決算民政局機構支出捐款。

二、企業個人收入水平:指企業組織落實專門金融業務活躍舉例輔助工具活躍具有的個人收入水平。

🍨三、自主開純營收:指事業心公司的在專業的業務部促銷活動還有其捕助促銷活動囿于發展非獨特會計核算自主開促銷活動要先拿到的純營收。

四、其它工資:指的單位要先拿到的除“財務補貼款工資”、“事業有成工資”、“經驗工資”等之外的工資。

五、年終結轉和節余:是以當年度未能實現、結轉到上年按關干規定標準一直實用的周轉金。

ꦓ六、年底結轉和節余:指本季度度或已前季度工程預算讓、因可觀生活條件會發生變化沒有辦法按原行動計劃頒布,需廷遲到今后季度按管于規范以后采用的現金。

ཧ七、基本性花費費用:指公司的為保駕護航部門正常值持續運行、成功完成規章制度事情任務卡而的發生的貼心的售后服務花費費用。

✱八、品牌性收入支出費用:指企業單位為提交指定區域的行政性運行任何或企事業開發個人目標,在差不多性收入支出費用認知能力進行的各類性收入支出費用。

九、開其他花費:指參公機關單位在正規專業行動及幫助行動模版組織開展非單獨的統計開行動有的其他花費。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꩵ十一國慶、機關企業發展企業執行資金:指行政性企業和參照物公務活動員法工作管理的企業發展企業在使用般公共性費用財務補貼款準備的常規收支中的日常性共用資金收支。

 

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