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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 披露的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區九亭門診

2018本年個部門部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

1位置 北京市松江區九亭醫院情況

一、最主要職能部門

二、行政部門預算企事業單位具有

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、個人收入費用預算總表

二、薪資預算表

三、收入支出結算的時候表

四、不需要審批收益開支部門預算總表

五、似的通用不需要預算不需要付款支出費用竣工決算表

六、似的公用工程預算財政性補貼款大體付出預算表

七、一般的公共信息不需要預算不需要付款“三公”接待費及機關單位啟動接待費經費支出部門預算表

八、政府部門性債券預部門預算財政預算審批費用支出 部門預算表

九、債務資產負債具體記錄表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

4.局部 名稱解釋一下

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、最主要職權

⛎九亭醫院一般支付九亭鎮及較近沿海地區住戶基礎性性醫院干凈衛生學的售后服務及突發事件的公用設施干凈衛生學作為應急的處治、醫院緊急救援和婦幼養生等運轉,并可更加深入推進雙層以上次醫院的售后服務。

二、構造布置

選擇以上職責范圍,濟南市松江區🔥九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018全年工資收入費用結算的時候總表

院校:十萬

使收入

總支出

大型項目

結算的時候數

產品

部門預算數

一、國庫審批收入水平

5560.63

一、大部分公共服務服務經費支出

 

  這之中:政府機關性母基金財政預算預算財政預算撥付

1692.51

二、外交關系經費支出

 

二、領導補助金使收入

 

三、航空航天費用

 

三、事業上的個人收入

13992.62

四、共同健康安全費用支出

 

四、營運效益

 

五、文化教育收入支出

0.98

五、加盟組織上交納入

 

六、合理技術性支出

 

六、其他薪資

80.73

七、技術 體育足球與山東新農商軟件科技有限公司收入支出

 

 

 

八、社會生活保駕護航和擇業性支出

261.58

 

 

九、醫疔環境衛生與打算養育結余

17902.04

 

 

十、能源管理環保型費用

 

 

 

國慶、城市社區居委會總支出

1692.35

 

 

第十二、農業水支出費用

 

 

 

13、客運公路運輸撥出

 

 

 

十四、影視資源探勘數據等教育支出

 

 

 

第十六、行業功能業等付出

 

 

 

16、財經教育支出

 

 

 

十八、支援一些省市撥出

 

 

 

18、國土局海底氣象觀測等收入支出

 

 

 

第十九、公寓房保護費用

28.61

 

 

二是、調味品東西收儲經費支出

 

 

 

二十一月、其他的支出費用

 

上年創收總金額

19633.98

年初總支出總金額

19885.56

用衛生事業私募基金補充開支差額

262.84

盈余分攤

 

月初結轉和盈余

272.99

月底結轉和余額

284.25

累計

20169.81

共計

20169.81


2018全年營收預算表

機構:萬塊

工程

年初盈利總金額

財務審批效益

上家津貼營收

事業發展年收入

加盟納入

附帶公司的上交國家收錄

其他效益

功能分類
科目編碼

科目表名號

累計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

社會性服務和就業機會費用支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關人事企業離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業政府部門事業政府部門差不多養老服務保險公司激費花費

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門機關單位名稱單位名稱事業年金繳付性支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥安全與打算計生結余

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立醫院

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

標準化醫阮

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

許多公力醫療開支

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關衛生事業編制名稱醫療管理

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展政府部門醫療服務

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018半年度收入水平預算表

計量單位:W

新項目

上年個人收入合計數

國庫付款創收

領導補貼費利潤

企事業工資

運作薪水

加盟政府部門繳納薪水

其他的納入

功能分類
科目編碼

會計科目簡稱

合計數

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設社群收入支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城鎮條件配制配建費及應對督查通知借款凈收入擬定的總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

任何市政基礎性場地設施生活設施費分配的開支

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

房間得到保障經費支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房變革支出費用

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度總支出竣工決算表

單位名稱:來萬

創業項目

當年度撥出加總

基本性經費支出

工作收支

繳納領導撥出

銷售撥出

對附加公司補貼政策費用

功能分類
科目編碼

題目稱呼

加總

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

的教育開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

某些教學其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

相關教育學校開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會性確保和出去上班性支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業上標準離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

危險機關事業性機構幾乎醫療保費保費繳納費用支出費用

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業發展公司職業的年金交款收支

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈與計劃書生孩教育支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

公立學校機構

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

綜合性大醫院

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另外的公力衛生院支出費用

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018年末總支出預算表

公司的:萬美元

項目流程

本年度付出預估合計

大多費用

投資項目費用支出

繳納上級領導性支出

企業經營收入支出

對附設公司經濟補貼其他支出

功能分類
科目編碼

課目名稱大全

預估合計

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處創業企業單位醫療機構

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業公司醫用

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民社群收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

中小城市核心匹配設施匹配費及對照專頂債款納入分配的費用

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

其它旅游城市基本體系一體化費計劃的花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

公寓房有保障開支

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

自建房改善費用

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

房產公積金貸款

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018本年財政廳審批薪水支出費用預算總表

基層單位:萬美金

創收

收入支出

項目

結算的時候數

的項目

加總

似的共同概算財政局付款

政府性性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門撥付

一、一般的公用設施概預算財政局補貼款

3868.12 

一、正常共同服務于其他支出

 

 

 

二、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要捐款

1692.51 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、飲水機總支出

 

 

 

 

 

四、共公安全管理付出

 

 

 

 

 

五、學校付出

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學學枝術付出

 

 

 

 

 

七、文明體育課與文化傳播其他支出

 

 

 

 

 

八、社會發展保護和就業的總支出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫遼衛生監督與設計生孕收支

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約優質收入支出

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設片區結余

 1692.35

 

1692.35 

 

 

第十二、農業水教育支出

 

 

 

 

 

第十三、城市交通車輛運輸費用

 

 

 

 

 

十四、資源勘查信息內容等結余

 

 

 

 

 

第十五、商業性服務培訓業等教育支出

 

 

 

 

 

第十六、財經花費

 

 

 

 

 

十八、捐助其他東南部經費支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源浮游生物氣候等總支出

 

 

 

 

 

第十九、房間切實保障教育支出

 28.61

28.61 

 

 

 

第二十、糧油加工工程物資保障結余

 

 

 

 

 

二五一、另一個撥出

 

 

 

年初利潤累計數

5560.63 

年初費用支出 總計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

月初財政廳捐款結轉和節余

264.40 

月底不需要付款結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      基本公共性概預算財政預算審批

200.98 

 

 

 

 

      當地政府性基金投資預決算財政部門捐款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

共計

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018季度常見公眾概預算財政性付款結余結算的時候表

組織:萬塊

品牌

自動求和

基本上收支

新項目費用支出

的功能各類

項目代碼

項目名字

205

 

 

教導性支出

0.98

 

0.98

205

99

 

另外的育兒教育費用

0.98

 

0.98

205

99

99

其他的的教育收入支出

0.98

 

0.98

208

 

 

世界 保障機制和求業其他支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

財政事業心基層單位離退職

261.58

261.58

 

208

05

05 

市直機關人事單位名稱基礎頤養保費激費其他支出

228.88

228.88

 

208

05

06

行政的單位事業上的的單位網絡職業年金手機繳費教育支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫疔食品衛生與規劃孕育收支

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

醫醫院專家

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

總合門診

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

相關名辦醫院醫生支出費用

1.79

 

1.79

210

11

 

行政管理事業上公司醫療器械

38.82

38.82

 

210

11

02

參公企行政單位社區醫療

38.82

38.82

 

221

 

 

商品房安全保障性支出

28.61

28.61

 

221

02

 

居住房改變教育支出

28.61

28.61

 

221

02

01

住宅房貸公積金

28.61

28.61

 

預估合計

3860.89

2921.38

939.51

 


2018當年度核心上公共服務預結算的時候財政付出撥付核心付出結算的時候表

  公司:上萬元

大型項目

累計

工作人員資金

通用事業費

區域經濟分級

項目識別碼

會計分類命名

301

 

薪水有福利費用

2921.38

2921.38

 

301

01

  大多年薪

522.38

522.38

 

301

02

  貼補貼補

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  餐費政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效考核公司

1709.09

1709.09

 

301

08

政府機關企業行業常規社區養老保險公司費

228.88

228.88

 

301

09

職業角色年金激費

32.70

32.70

 

301

10

工作人員關鍵醫治穩定納費

38.82

38.82

 

301

11

國家地方公務員醫療器械補貼手機繳費

 

 

 

301

12

任何中國社會保證手機繳費

 

 

 

301

13

自建房個人公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  許多工薪優惠總支出

 

 

 

302

 

淘寶寶貝和服務收入支出

 

 

 

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  手續訂費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服經營費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動接待處費

 

 

 

302

18

  專用箱的服務費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  轉用油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  授權委托業務部門費

 

 

 

302

28

  工會組織資金投入

 

 

 

302

29

  活動費

 

 

 

302

31

  公務活動專車進行維系費

 

 

 

302

39

  另外公共交通的費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶服務費

 

 

 

302

99

  各種商品銷售和貼心服務付出

 

 

 

303

 

對個體家庭成員環境的經濟補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補貼金

 

 

 

303

07

  醫用費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

人個畜牧業工作補貼金

 

 

 

303

99

  各種用戶和企業的津貼性支出

 

 

 

310

 

資本性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公室主設備置辦

 

 

 

310

03

  專門主設備購買

 

 

 

310

07

  信息查詢互聯網及app軟件添置升級更新

 

 

 

310

13

  國家公務用車的新購

 

 

 

310

19

  相關客運平臺購買

 

 

 

310

22

  無型固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  某些資產投資性付出

 

 

 

加總

2921.38

2921.38

 

 


💎2018年度目標常見共公費用預算財政教育支出捐款“三公”專項專項經費及危險機關操作專項專項經費教育支出結算的時候表

計量單位:十萬

平常公用設施概算財政資金捐款“三公”資金投入

行政單位運動

勞務費部門預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

公務活動出行購入及正常運作費

公務商務接待商務接待費

小計

公務接待買車

折舊費費

公務活動車輛

行駛費

概算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018財政廳年度市政府性債卷費用預算財政廳捐款撥出結算的時候表

單位名稱:70萬

該項目

累計

核心性支出

內容支出費用

系統分級

會計科目標識號

課程標題

212

 

 

城鄉居民區域費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地方依據場地設施配備費及相應專門債權收益籌劃的教育支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其它的省份基礎條件裝置配套方案費讓的經費支出

1692.35

 

1692.35

加總

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末基金負債率具體情況報告

 

 

限額工作單位:萬是

 

比例

附加值

期初數

年尾數

今年初數

月底數

一、凈資產總金額

——

——

24915.03

26734.54

   (一)游動股權

——

——

4390.26

3874.85

   (二)固定的資產投資

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

🐭                          常見因公私車

 1

 1

35.99

35.99

𒐪                          綜合執法值崗用車的

 

 

 

 

𒆙                          勞動防護的專業技藝使用車

 

 

 

 

ꦺ                          其它車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🅺               4.其它的不變債務

——

——

52.20

48.06

ജ        減:當年度攤銷及減值的準備

——

——

5088.60

5587.47

   (三)持久投資費用

——

——

 

 

   (四)正在新建建設工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型資本

——

——

348.23

352.78

♋        減:累計額攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)相關財力

——

——

 

 

二、外債總計

——

——

1575.67

1509.61

三、凈房產累計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園深圳市松江區九亭診所2018全年度工資收入收入支出部門預算總體設計現象情況報告

西安市松江區九亭三甲醫院2018🦩年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、有關北京市松江區九亭醫院專家2018年中收入來源預算情況報告介紹

年初🌜收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相關深圳市松江區九亭醫院科室2018第四季度費用預算問題解釋

本年度🅘支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關于幼兒園滬市松江區九亭醫院科室2018一年度財政局審批工資收入支出整體來說現狀就說明

北京市松江區九亭專科醫院2018ღ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關與南京市松江區九亭診所2018月度平常公益性預預算財政預算審批收入支出預算狀態講解

(一)似的公益性概算不需要撥付支出費用部門預算總體性問題

上海市松江區九亭醫院2018💧年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)通常公用設施費用國庫補貼款總支出竣工決算框架情況

佛山市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018♍年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)普遍公共性預算表財政部門審批收入支出竣工決算關鍵時候

西安市松江區九亭醫院門診2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1💯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ⛄社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🐠、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🅰醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

🌜醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🌠、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、對蘇州市松江區九亭專科醫院2018本年通常服務性概算財政資金付款根本總支出結算的時候的情況表明

沈陽市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ဣ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入國庫審批收入支出部門預算總體布局情況下原因分析。

濟南市松江區九亭專科醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項經費財政教育支出捐款教育支出竣工決算中應前提反映。

昆明市松江區九亭醫阮2018財政廳年度無“三公”經費教育支出財政廳撥付教育支出。

八、對於昆明市松江區九亭衛生院2018月度縣政府性理財產品工程預算財政部門捐款收支結算的時候情形反映

昆明市松江區九亭醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🌠、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家股資產管理企業經營概算財政資金審批的說明書

北京市松江區九亭機構2018本年無國有制股權投資經營的估算財政局補貼款撥出。

十、其它必要方式方法的時候表明

(一)市直機關電腦運行事業費收入支出事情

廣州市松江區九亭醫療機構2018全年度有機關運營經費預算撥出。

 

(二)市政府招標管理經費支出癥狀

北京市松江區九亭醫院科室2018🌟年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)貨車、建筑專項 侵占癥狀

東莞市松江區九亭門診2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考核管理工作條件

ꦆ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ও一、財務性部官網位費用補貼款收入來源:指部位本年末度從本級財務性部官網位費用部位要先拿到的財務性部官網位費用補貼款,分為一半公眾費用財務性部官網位費用補貼款和政府機構性股權基金費用財務性部官網位費用補貼款。

🌞二、衛生事業薪水:指衛生事業計量單位推進靠譜業務范圍活動方案方案以至于協助活動方案方案擁有的薪水。常見是:社區醫療薪水等。

🎀三、銷售經營者純薪資:指事業有成廠家在專業課程項目行動極其協助行動之上開設非單獨折算銷售經營者行動完成的純薪資。

✤四、相關收錄:指公司的達成的除“國庫補貼款收錄”、“事業有成收錄”、“運營收錄”等其他的收錄。具體是:存款利息收錄等。

五、今年初結轉和余額:就是指當年度沒有已完成、結轉到本年度按關于規范繼讀施用的資金量。

🐟六、年尾結轉和余額:指當每本年或之前每年費用安排好、因主觀標準發生改變是無法按原方案施工,需超時到后來每年按有關系法律規定再用到的財政資金。

七、常見總付出:指基層單位為有效保障了公司普通 機器運行、完工每天崗位目標而產生的各種總付出。

🥂八、創業項目付出費用:指組織為搞定相關的人事部門事情日常任務或事業快速發展快速發展階段目標,在常見付出費用以外發生的相關付出費用。

🉐九、運作教育收入支出:指參公企事業編制在專注生活組織及輔助軟件生活組織外面落實非自立分攤運作生活組織出現的教育收入支出。

🐷十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍃十一國慶、政府部門自動運行資金:指政府部門行業和對比國家地方公務員法標準化管理的衛生事業行業便用大部分公共信息財政部門預算財政部門補貼款組織的通常開支中的每天公共資金開支。

 

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