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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 發布信息日期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

納入

教育支出

品牌

預算數

工作

部門預算數

一、基本上公益性成本預算財政預算審批效益

375.84

一、似的公開產品撥出

 

二、市政府性債卷工程預算財政局撥付薪資收入

 

二、外交活動撥出

 

三、國家股資金加盟估算財政支出付款創收

 

三、國防教育收支

 

四、領導補貼收入水平

 

四、公共服務衛生撥出

 

五、事業上使收入

 

五、文化教育教育支出

 

六、生意凈收入

 

六、生物學技術水平收支

 

七、附帶的單位繳納收錄

 

七、傳統藝術旅游行業田徑與傳煤收入支出

 

八、其余效益

 

八、社會上得到保障和畢業生就業性支出

26.42

 

 

九、衛生管理健康保健支出費用

279.06

 

 

十、高效壞保收支

 

 

 

國慶、城市居委經費支出

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

13、公共交通及運輸支出費用

 

 

 

十四、市場地質勘察企業企業信息等費用支出

 

 

 

十六、商業性服務項目業等結余

 

 

 

第十五、網絡金融性支出

 

 

 

十六、救助任何城市結余

 

 

 

十七、自然美市場海上氣象觀測等收入支出

 

 

 

黨的十九、住宅房保證其他支出

69.07

 

 

20、糧油加工油料保障收支

 

 

 

二十一月、國家股權投資運營成本預算教育支出

 

 

 

二12、傷害有效預防及應急響應安全管理支出費用

 

 

 

二第十三、其它的收支

 

 

 

二是四、抗疫有點國債讓的付出

 

當年度純收入總金額

375.84

當年度費用支出 合計數

374.56

選用非財政廳付款余額

 

余額計算

 

年終結轉和盈余

 

年尾結轉和余額

1.28

累計

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

產品

年初薪資收入加總

財政支出付款創收

上司政府補貼效益

事業發展純收入

營運營收

附加公司上交國家收益

相關收入來源

功能鍵分類管理
會計分類編號

課程和科目名字大全

預估合計

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

市場有效保障了和大學生就業性支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

行政事務事業發展政府部門給養老費用支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  機構事業上的公司的總體社區社保費行業付費支出費用

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  政府機關事業有成企行政單位職位年金激費其他支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛身體健康結余

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政部門視野企機關單位醫療服務

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  人事部門機構醫遼

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫客體診療

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  某個優撫對象醫院撥出

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫療衛生保證管控公共事務

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  行政機關電腦運行

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  普通行政部門菅理行政事務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房切實保障撥出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

房屋改革方案付出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  房間個人住房公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  房產買賣補助費

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

大型項目

當年度經費支出總計

最基本費用支出

該項目付出

繳納上級部門費用

合作經營付出

對附屬醫院方補助費花費

實用功能進行分類
項目編號規則

科目必標題

累計

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

市場保障機制和求業付出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

行政事務行業企業養老保險總支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  危險機關自己事業機構基本性健康養老保費交費性支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  行政機關參公方事業年金交費收入支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

環境衛生安全健康花費

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

財政事業部門醫療器械

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政機關公司醫療保障

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫對方醫學

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  另一優撫另一半醫療保障收支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

治療確保管理工作行政事務

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政部門作業

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一半行政機關的管理業務

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

住宅的保障其他支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

房產改革方案撥出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  自建房公積金貸款

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  挑選心儀的房子補帖

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

純收入

費用

好項目

結算的時候數

產品

預估合計

基本上公開財政支出預算財政支出付款

鎮政府性新基金概算民政撥付

國有化投資生意決算民政撥付

一、一樣公共信息工程預算財政支出審批

375.84 

一、似的服務性性服務性收入支出

 

 

 

 

二、以政府性債卷概算財務捐款

 

二、外交政策收入支出

 

 

 

 

三、國有化金融資本合作經營費用預算財政性捐款

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

 

四、公共服務安全可靠收支

 

 

 

 

 

 

五、教育教學其他支出

 

 

 

 

 

 

六、科學合理技術支出費用

 

 

 

 

 

 

七、歷史文化休閑旅游體育乒乓球與傳媒廣告支出費用

 

 

 

 

 

 

八、發展得到保障和自主創業費用

26.42

26.42

 

 

 

 

九、衛生學綠色結余

279.06

279.06

 

 

 

 

十、節水綠色付出

 

 

 

 

 

 

十一月、縣域街道社區經費支出

 

 

 

 

 

 

12、農業水性支出

 

 

 

 

 

 

十四、交行運輸配送開支

 

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘工業園信心等教育支出

 

 

 

 

 

 

第十六、商業地產服務質量業等撥出

 

 

 

 

 

 

十五、金融服務費用

 

 

 

 

 

 

十八、協助許多國家開支

 

 

 

 

 

 

十九、自動資源量海洋資源形象等撥出

 

 

 

 

 

 

19、自建房確保性支出

69.07

69.07

 

 

 

 

四十、油糧東西存儲收入支出

 

 

 

 

 

 

二五一、國有土地資產經營的概預算其他支出

 

 

 

 

 

 

二12、災難防治法及突發管控開支

 

 

 

 

 

 

二十四、別的收支

 

 

 

 

 

 

2四、抗疫特備國債擬定的費用支出

 

 

 

 

當年度效益加總

375.84 

上年費用支出 預估合計

374.56

374.56

 

 

本年財政支出審批結轉和余額

 

半年度財政局補貼款結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、一半公共服務決算民政捐款

 

 

 

 

 

 

二、政府機構性資金預決算不需要補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國企投資合作經營預算表財政部門審批

 

 

 

 

 

 

總金額

375.84 

合計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

總計

大多開支

活動性支出

功能模塊細分

科目必代碼

學科明稱

208

社會發展保護和就業率性支出

26.42

26.42

0.00

20805

政府部門企業政府部門社區養老費用支出

26.42

26.42

0.00

2080505

  工商登記事業性公司大多醫養保險行業納費付出

17.71

17.71

0.00

2080506

  單位名稱事業性單位名稱專職年金手機繳費收入支出

8.71

8.71

0.00

210

衛生間綠色其他支出

279.06

212.31

66.76

21011

財政教育事業廠家醫院

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政機關院校診療

11.28

11.28

0.00

21014

優撫人醫疔

14.38

0.00

14.38

2101499

  別的優撫另一半社區醫療總支出

14.38

0.00

14.38

21015

醫療設備基本保障經營業務

253.40

201.03

52.37

2101501

  行政性作業

201.03

201.03

0.00

2101502

  基本上行政方法方法事務處理

52.37

0.00

52.37

221

公寓房的保障支出費用

69.07

69.07

0.00

22102

住宅房改革的實質教育支出

69.07

69.07

0.00

2210201

  租賃房北京公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  首套房補帖

41.26

41.26

0.00

自動求和

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

生活分級會計分類編寫代碼

學科命名

結算的時候數

經濟社會歸類

科目表項目編碼

會計科目名稱

竣工決算數

301

底薪獎勵收支

291.96

302

寶貝和服務質量總支出

15.84

30101

  大多月工資

41.53

30201

  企業辦公費

8.58

30102

  經費補助

127.95

30202

  數碼打印費

 

30103

  獎勵

28.12

30203

  咨訊費

 

30106

  膳食補助款費

7.68

30204

  證件費

 

30107

  績效考評底薪

 

30205

  煤氣費

 

30108

國家機關自己事業標準根本養老保費保費付款

17.71

30206

  電價

 

30109

職業類型年金繳納

8.71

30207

  郵電通信費

0.02

30110

教工核心醫療衛生安全交款

11.28

30208

  供暖費

 

30111

公務接待員診療補貼申請書繳納

 

30209

  物管處理費

 

30112

相關世界有效保障了付款

1.42

30211

  差旅費報銷

1.23

30113

自建房北京公積金

27.81

30212

  因公回國(境)加盟費

 

30114

整形費

 

30213

  維修服務(護)費

 

30199

  許多月工資待遇性撥出

19.75

30214

  租賃服務費

 

303

對一個人和家廷的補貼費

 

30215

  年會費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培養費

1.17

30302

  退居二線費

 

30217

  因公接待室費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專屬裝修成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝新購費

 

30305

  生話補貼金

 

30225

  專用箱氣體燃料費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  診療費政府補貼

 

30227

  委托協議業務領域費

 

30308

  獎學金金

 

30228

  工會組織預備費

2.89

30309

  額外獎勵金

 

30229

  發福利費

0.6

30310

私人林業產生津貼

 

30231

  公務活動車輛作業保障費

 

30311

  代繳生活保障費

 

30239

  同一道路相應費用

 

30399

  別的對私人和普通家庭的補貼政策

 

30240

  稅金及額外增加資金

 

 

 

 

30299

  同一淘寶產品和售后服務付出

0.3

 

 

 

310

資本性總支出

 

 

 

 

31001

  房子工程物購建

 

 

 

 

31002

  接待室機 置辦

 

 

 

 

31003

  上用設施購買

 

 

 

 

31007

  資料網路及APP購進更新軟件

 

 

 

 

31013

  公務接待出行用車采購

 

 

 

 

31019

  另外的交通管理生產工具新購

 

 

 

 

31021

  藏品和商品陳列品購置費

 

 

 

 

31022

  神圣凈資產添置

 

 

 

 

31099

  任何基金性教育支出

 

職工專項資金總計

291.96

公用設施資金加總

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

般公眾估算不需要撥付“三公”經費

累計數

因公回國

(境)費

公務活動車輛購買及運轉定期檢查費

國家公務接受費

小計

因公車輛

購買費

國家公務專用車

操作維系費

決算數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

概算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

投資項目

本年結轉和節余

本年度凈收入

本年度其他支出

年初結轉和

盈余

實用功能的分類題目標識號

項目品牌

預估合計

 

 

總計

幾乎結余

品牌費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

好項目

年末結轉和余額

當年度薪資收入

當年度費用支出

年底結轉和盈余

基本功能定義考試科目代碼

會計科目稱呼

總計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務外債情況報告表

 

 

政府部門:萬塊

 

數目

社會價值

年終數

年終數

年終數

年底數

一、股權自動求和

——

——

18.93

29.77

   (一)變化資本

——

——

0.77

2.21

   (二)固定位置資源

——

——

18.74

35.92

🎃          里面:1.房屋面積(平小米)

 

 

 

 

💫                2.統一的設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

🙈                     這里面:(1)行駛(輛)

 

 

 

 

💜                                 基本上國家公務專用車

 

 

 

 

ಌ                                 市場監管執勤點車輛

 

 

 

 

🅰                                 特種車專業課程技藝私家車

 

 

 

 

ജ                                 另外私車

 

 

 

 

ꦫ                   (2)銷售價40萬元這些萬能設施設備(包含車)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

꧋                    表中:平均價200萬元以上內容專門設施

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🐼        減:累計額累計折舊及減值預備

——

——

0.58

8.35

   (三)長久控股權投資加盟

——

——

 

 

   (四)經常國債創業

——

——

 

 

   (五)在新建網水利工程

——

——

 

 

   (六)隱匿資產投資

——

——

 

 

𒁏        減:累積攤銷

——

——

 

 

   (七)另一個財力

——

——

 

 

二、債務預估合計

——

——

0.97

1.45

三、凈凈資產累計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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